你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
老師好!請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務(wù)局通知開票方為問題企業(yè),進項稅要轉(zhuǎn)出,專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,做賬。這個月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進項稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎
老師您好!請問我公司在6月取得一張運輸發(fā)票由于對方?jīng)]有備注,發(fā)票已被我們認證做賬,現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬,我沒有叫對方重開金額小了點,所以要進項轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說這張運輸發(fā)票整張金額地不能入賬,請問我怎么做分錄。
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
因為是去年的,那企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?
這個看你稅務(wù)局直接補稅還是修改年報
老師,我們當時收到發(fā)票入賬會計分錄是: 借 工程施工-材料費50575.22 借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅6574.78 貸 應(yīng)付賬款款 57150 現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,而且這部分不能做成本,會計分錄要怎么做?
你好,你做的是待認證,沒有抵扣增值稅嗎?
后期已經(jīng)認證抵扣了
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項轉(zhuǎn)出