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老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?

2021-10-19 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 08:35

你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9627 追問 2021-10-19 08:37

因為是去年的,那企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 08:42

這個看你稅務(wù)局直接補稅還是修改年報

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快賬用戶9627 追問 2021-10-19 09:16

老師,我們當時收到發(fā)票入賬會計分錄是: 借 工程施工-材料費50575.22 借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅6574.78 貸 應(yīng)付賬款款 57150 現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,而且這部分不能做成本,會計分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:19

你好,你做的是待認證,沒有抵扣增值稅嗎?

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快賬用戶9627 追問 2021-10-19 09:20

后期已經(jīng)認證抵扣了

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:21

借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項轉(zhuǎn)出

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你好 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-10-19
同學(xué)你好 是什么會計準則
2022-10-10
你好; 上家失控了。 那你5月收到發(fā)票怎么做賬的;我看看 怎么轉(zhuǎn)出 ?那稅務(wù)局的意思 是讓你先轉(zhuǎn)出是嗎
2022-07-01
你好 ;? ? ?做轉(zhuǎn)出 ;? ? ?把你原來借方的科目 做轉(zhuǎn)出 ;? ? 比如借成本 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出? ?
2022-07-01
一般納稅人時期發(fā)生業(yè)務(wù)收到專用發(fā)票可以抵扣
2020-08-17
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