不用等過月,按納稅申報期(每月 1-15 日)申報即可。若 11 月發(fā)票對應的退稅聯能配齊報關單、合同等完整資料,可單獨以此申報首單退稅;10 月底的退稅聯后續(xù)在規(guī)定期限內申報。首單可能實地核查,記得留存生產、采購等資料備查。

個稅申報的一個問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個月底發(fā)上個月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個稅申報,個稅系統上是顯示11月個稅申報,但實際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資。現在我到了一個新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報個稅,是用哪個月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個稅就得拖到10號再報,包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號再做了,因為我們是小公司比較亂,10號發(fā)工資,可能9號還要求改動工資。還是說,12月初報個稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現發(fā)票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
你好老師,我們是成立不久生產型外貿企業(yè),分別在2023.9月和2024.1月開了兩張0稅率的發(fā)票,這兩個月都沒有做進項稅留底,也就是我們沒有退的稅款吧,請問這樣還用在稅務平臺做退稅申報嗎?如果仍然做退稅申報操作,那這樣也屬于首次首單要求那么嚴格嗎?
老師,您好,我家是生產出口企業(yè),購進原材料都是國內非免稅購入,3月份首次出口一筆貨物,還沒有退稅,還沒有首次退稅,在4、5、6、月份陸續(xù)有出口業(yè)務,9月份要申報退稅,請問老師:1、9月份申報退稅是首次退稅,是不是只能申報3月份出口的退稅,以后月份的出口要在這個首次退稅成功后再申報退稅還是所有月份出口的一起申報退稅?2、退稅依據是3月份出口收入和3月申報增值稅留抵稅額計算,還是申報退稅時的月份的留抵稅額作為計算退稅金額的依據?
個人繳納社保,全部計入管理費用,需要調增嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,報個稅的時候點發(fā)送申報后,需要再點獲取反饋嗎?還是可以不用點?
老師。我們融資租賃的車輛,合同需留意哪些內容,記得當初上這個課程的時候,提到過最后的歸屬問題
老師,咨詢一下,給單位之外的員工發(fā)獎金,對方需要給我們開發(fā)票不?需要扣個稅不?
男員工能申請生育津貼嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,公司缺成本票,想少交所得稅,是不是12月底之前要把發(fā)票都拿回來啊,還是可以次年5月31日匯算清繳前拿回來就可以了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
你好,小規(guī)模納稅人不計提稅增值稅,支付付款,怎么做分錄