同學(xué)你好 1.首先,確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對(duì)方公司進(jìn)行溝通,說(shuō)明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時(shí),詢問(wèn)對(duì)方公司是否存在任何問(wèn)題或錯(cuò)誤,以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對(duì)方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題,并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對(duì)方公司,并要求對(duì)方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時(shí),請(qǐng)確保與對(duì)方公司明確責(zé)任和義務(wù),以避免未來(lái)的糾紛
老師,我單位最近接到稅務(wù)局通知說(shuō)我們?nèi)ツ晔盏降?張進(jìn)項(xiàng)票是異常票,對(duì)方走逃,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)調(diào)增利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅,我放跟對(duì)方聯(lián)系過(guò)了,對(duì)方也承認(rèn)了,說(shuō)是用他另外一個(gè)公司給我們重新開,這個(gè)票我們能接受嗎,我們跟他這個(gè)公司也沒(méi)業(yè)務(wù)發(fā)生,接受這個(gè)算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢 說(shuō)轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過(guò) (讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 后來(lái)去問(wèn)了當(dāng)時(shí)給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開出去的發(fā)票 稅金沒(méi)交 說(shuō)這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我想問(wèn)下,我在2020年11月開錯(cuò)了一張票,對(duì)方12月初認(rèn)證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,但是聯(lián)系不上對(duì)方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來(lái),說(shuō)需要他們改報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬(wàn)別給對(duì)方,那這兩個(gè)票到底該誰(shuí)留著?
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
收到,非常感謝老師,這個(gè)是稅務(wù)的口頭通知,給我打了電話,沒(méi)有稅務(wù)文件
同學(xué)你好 好的 那就可以
老師,現(xiàn)是這種請(qǐng)款,我們一直有往來(lái),然后我掛了應(yīng)付賬款科目,我把所有的包括做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這張發(fā)票加起來(lái)就是對(duì)方現(xiàn)在欠了我們36358.24元,我現(xiàn)在算往來(lái),是要把我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這張票算進(jìn)來(lái),還是應(yīng)該把這個(gè)票排除掉,就這張單獨(dú),其他的我合起來(lái)算
同學(xué)你好 這個(gè)都算進(jìn)去