你好,第二個(gè)不對,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 視同銷售

老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈(zèng)送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時(shí):借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
請問,小規(guī)模納稅人買了一個(gè)名牌包贈(zèng)送給客戶,兩個(gè)分錄,那個(gè)對?第一:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款。第二:借:銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個(gè)分錄,對嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時(shí),借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對嗎
請問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實(shí)際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時(shí)候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎?
股東借給公司的錢公司一直沒錢還不了,今年第二個(gè)年頭了,請問有啥風(fēng)險(xiǎn)?
我是個(gè)體戶,核定征收,25年一共開了20多萬的發(fā)票,還未達(dá)到上經(jīng)營所得,同時(shí)還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時(shí)候,工資和個(gè)體的收入是否合在一起計(jì)算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務(wù)很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問題沒!
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎


不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷單寫一下招待費(fèi)贈(zèng)送這樣做對嗎?
不入庫不出庫,送人的時(shí)候有發(fā)貨單 用這個(gè)來做 如果需要運(yùn)輸?shù)倪€有運(yùn)輸單。你們這個(gè)是個(gè)人墊付的嗎?不是的話不需要寫報(bào)銷單。
以前贈(zèng)送,分錄都是 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 我們以前都是虧損的,那我這怎么做?
現(xiàn)在借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
季度30萬以內(nèi),再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)意思增加一個(gè)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎?
送人的時(shí)候有發(fā)貨單 用這個(gè)來做 如果需要運(yùn)輸?shù)倪€有運(yùn)輸單。老師這些單據(jù)都沒有,因?yàn)殇N售單都是手寫的
是的 你們送給他,怎么證明這個(gè)已經(jīng)出庫了?倉庫那邊用什么記錄?
老師以前贈(zèng)送,分錄都是 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 我們以前都是虧損的,以前的用改嗎?怎么改呢?
直接廠家發(fā)貨,不出入庫了,運(yùn)輸單這些單據(jù)都沒有,寫個(gè)報(bào)銷單是不也不對?寫個(gè)銷售出庫單嗎?是出庫就得入庫,老師這怎么弄?
以前的需要修改,再補(bǔ)上一個(gè),借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)交稅,費(fèi)應(yīng)交增值稅。
報(bào)銷單,他用在你們單位職工墊付的。然后,他回來報(bào)銷,寫報(bào)銷單。那有沒有發(fā)貨單?沒有發(fā)貨單補(bǔ)上一個(gè)發(fā)貨單不行。如果你沒有發(fā)貨單,只有出入庫單的話,那就需要入庫,然后再出庫。
那以前的銷售費(fèi)用比如20000元,現(xiàn)在怎么改動(dòng)?稅是1個(gè)點(diǎn)的來算嗎?老師給我做一下分錄,謝謝
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20000*1%
摘要內(nèi)容怎么寫?寫從2001年—2005年銷售費(fèi)用計(jì)提增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
調(diào)整贈(zèng)送商品視同銷售