你好,對(duì)方給你開了紅字信息表嗎?
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購(gòu)買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該怎么做?
上個(gè)月乙方公司給我們開了一張專用發(fā)票,我方進(jìn)行抵扣了,但本月出現(xiàn)一些問題,需要進(jìn)行紅字沖后重新開票。紅字發(fā)票是要我們先進(jìn)行操作么?怎么操作?還是要乙方先提交紅字發(fā)票?
老師,我們是購(gòu)買方,我們把專票認(rèn)證了,后來銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開紅字信息表,我已經(jīng)開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
我們是銷售方,3月份給采購(gòu)方開了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
我們給對(duì)方開專票,對(duì)方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對(duì)方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請(qǐng)問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺(tái)車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時(shí),25年補(bǔ)提了6萬的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤(rùn)總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤(rùn)減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購(gòu)款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請(qǐng)問老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒開,有一家票開了錢還沒打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報(bào)稅平臺(tái)修正24年笫四季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎,讓笫4季度報(bào)表與24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒有開票,也沒有進(jìn)出對(duì)公賬戶,如何做稅務(wù)處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒有開,讓供應(yīng)商開,一直不開,如果最終都沒有收到發(fā)票,這個(gè)最后賬務(wù)要怎么處理?
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需要對(duì)方給你開一個(gè)紅字信息表,你根據(jù)他的紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。l
開了,我現(xiàn)在導(dǎo)入進(jìn)去,但是說對(duì)方信息表格式錯(cuò)誤,但是那個(gè)格式就是xml文件,我看沒有錯(cuò)
你好,對(duì)方給你電子版的嗎。
文件是從微信上打包發(fā)給我的
這個(gè)紅字信息表只在開票軟件上開就行了吧,需要在認(rèn)證發(fā)票那里再操作什么嗎
不需要調(diào)整的,對(duì)方給你發(fā)電子版的,然后你放在桌面上,你下載開具。
就是這樣操作的,但是打開說是格式不對(duì)
你再退出去重新進(jìn)事宜。
你再退出去重新進(jìn)試一下的。
好的,我先試試
可以的,可以試一下。