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我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個月給我們開了一張進項專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個月說這個發(fā)票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個是啥意思怎么操作

2022-04-15 16:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 17:01

你好;? 你開紅字信息表? ;對方開紅字發(fā)票紅沖? ?

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你好;? 你開紅字信息表? ;對方開紅字發(fā)票紅沖? ?
2022-04-15
你好 沒認(rèn)證不能抵扣增值稅 之前怎么做的
2020-11-03
你好,填寫在附表二的進項稅和轉(zhuǎn)出里面。
2023-02-28
您好,之前是做費用了嗎這個
2023-10-20
你好,可以不用做賬,發(fā)票直接放在之前的憑證后面
2023-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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