你好,這個(gè)沒有影響的,有可能對(duì)方已經(jīng)紅沖了,但是你那邊顯示的還是正常的狀態(tài),這個(gè)沒有關(guān)系。
老師您好!對(duì)方給我們公司開的專票開錯(cuò)了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認(rèn)證這張發(fā)票對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?
我們8.10號(hào)開給對(duì)方公司一張發(fā)票。開錯(cuò)了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對(duì)方暫時(shí)還沒有認(rèn)證???
老師,你好,對(duì)方有一張專用發(fā)票開錯(cuò)了,我們已經(jīng)去換了,讓對(duì)方重新開了,但是我們認(rèn)證系統(tǒng)里開錯(cuò)了那個(gè)還顯示著呢,對(duì)方?jīng)]有作廢,這個(gè)對(duì)我們有影響沒
您好,我拿uk開了兩張電子專用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)開錯(cuò)了,我就把這兩張票作廢了,但是對(duì)方認(rèn)證系統(tǒng)還顯示這兩張我已經(jīng)做廢了的發(fā)票,為什么還顯示能抵扣呢?
老師好,我們公司開的發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我門后來在開票系統(tǒng)點(diǎn)了作廢,這有什么影響嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。