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老師,假如應(yīng)發(fā)工資是5萬元,該員工個(gè)稅是2000元,社保公積金是2000元,其他扣款是500元,現(xiàn)在要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

2025-10-23 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-23 17:41

那么計(jì)提工資還是按50000,除非扣款里邊有考勤,那么先扣除考勤再計(jì)提

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快賬用戶5128 追問 2025-10-23 17:43

我能這么做嗎?借:管理費(fèi)用-工資 50000 貸:代扣代繳個(gè)稅 2000 社保公積金 2000 其他扣款 500 應(yīng)付職工薪酬 45500,這樣做對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 17:47

不能那樣計(jì)提的,應(yīng)付職工薪酬?-工資還是50000

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快賬用戶5128 追問 2025-10-23 17:49

那老師能幫忙寫個(gè)完整的賬務(wù)處理嗎?主要是包含代扣代繳的個(gè)稅、社保公積金和其他扣款在里面,不懂怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-10-23 17:50

計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 50000? 貸 應(yīng)付職工薪酬 50000 支付工資扣稅費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬?-工資50000 貸:代扣代繳個(gè)稅 2000 社保公積金 2000 其他扣款 500 銀行存款45500

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快賬用戶5128 追問 2025-10-23 17:52

但代扣的個(gè)稅及社保公積金我是想在當(dāng)月體現(xiàn),而不是發(fā)放的時(shí)候再做,這個(gè)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-10-23 17:53

借應(yīng)付職工薪酬?-工資4500 貸:代扣代繳個(gè)稅 2000 社保公積金 2000 其他扣款 500

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快賬用戶5128 追問 2025-10-23 17:55

但這個(gè)跟我剛才寫的分錄也差不多吧?我只是直接減掉了

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齊紅老師 解答 2025-10-23 17:58

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶5128 追問 2025-10-23 17:59

那我剛才那個(gè)分錄那么寫可以嗎?只是要填寫職工薪酬的時(shí)候我需要手工加,而不是通過賬務(wù)直接取得

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齊紅老師 解答 2025-10-23 18:01

不能那樣做,需要分2筆做賬

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快賬用戶5128 追問 2025-10-23 18:07

那之前都這么做了怎么辦?需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 20:34

是的,需要調(diào)整過來的,不然統(tǒng)計(jì)計(jì)提的工資不準(zhǔn)確

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那么計(jì)提工資還是按50000,除非扣款里邊有考勤,那么先扣除考勤再計(jì)提
2025-10-23
工資分錄是 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-27
同學(xué)你好,在其他應(yīng)付款下設(shè)2級(jí)科目
2021-07-27
同學(xué)你好 這樣做可以的
2021-07-13
你好 ; 是的。分錄是這樣來做賬的 ; 你要看你 掛賬的科目 你是 1000元的話 你注意看下期初還有金額沒有 ;正常的話 你掛賬 是個(gè)人部分 社保是1000元; 個(gè)人公積金是 1687 當(dāng)月繳納了個(gè)人公積金就平衡了; 你社保應(yīng)該金額是1000元的其他應(yīng)付款科目貸方的。 對(duì)核對(duì)你的銀行明細(xì)才行的
2021-08-18
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