據(jù)實(shí)填報(bào)就行了哈,不管那個(gè)
老師,我們這個(gè)月有稅盤抵稅,我申報(bào)填寫附表四稅額抵減情況表和減免稅申報(bào),但是為什么主表上沒有看到這個(gè)數(shù)?
情況是這樣的,2022年1-11月會(huì)計(jì)收入是每個(gè)季度都對(duì)不上申報(bào)的。比方說7-9報(bào)了30萬,賬上確只有15萬收入,10-12月收入2萬,現(xiàn)在我能不能10-12月直接做17萬,10-12月的增值稅按2萬報(bào),賬上30+17萬總收入,增稅本年累計(jì)也30+17
老師,這個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí),有一個(gè)每月都是按5000元報(bào)的,累計(jì)收入1.5萬,累計(jì)扣除費(fèi)用是1萬,交150元個(gè)稅,這是什么情況呢?每月只要不超過5000元,就不會(huì)交個(gè)稅噠
老師你好!我們公司個(gè)稅申報(bào)的累計(jì)收入,不等于3月本期收入之和。這是什么情況呢?
老師你好,我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)六月收入小于開票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開票收入,現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計(jì)稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報(bào)表,那么六月減免稅申報(bào)表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報(bào)表的余額,應(yīng)納稅額合計(jì)欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個(gè)什么情況啊,我該怎么處理呢?
假如微信提現(xiàn)到對(duì)公戶1千萬,正常分錄是借:銀行存款 貸:其他貨幣資金,但是如果提現(xiàn)較多,其他貨幣資金就會(huì)出現(xiàn)1千萬負(fù)數(shù),從報(bào)表看不太正常,這樣做有沒有風(fēng)險(xiǎn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
我們是工程公司 租的機(jī)子(機(jī)械租賃費(fèi)這種) 然后他開不了發(fā)票 這個(gè)錢咋出 可以做成他的工資么
我們是工程公司 租的機(jī)子 然后他開不了發(fā)票 這個(gè)錢咋出 可以做成他的工資么
老師,是否直接按照6萬扣除,我是不是要點(diǎn)“是”,就是按照每個(gè)月5000扣除?點(diǎn)否,是不是就不能享受每個(gè)月5000了?這個(gè)是或者否有什么區(qū)別?
老師問一下怎么合理規(guī)劃工資和獎(jiǎng)金呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對(duì)嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計(jì)服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報(bào)未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報(bào)稅怎么報(bào)?根據(jù)利潤表怎么報(bào)
老師好,請(qǐng)教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣啊!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請(qǐng)問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
好的 老師,餐飲企業(yè)是不是銷售服務(wù)不用交印花稅,采購要交
是的,就是那個(gè)意思的。采購只是跟公司買的交,個(gè)體戶和個(gè)人買的不交
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。