同學(xué)你好 對(duì)的 直接做就可以
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師正在對(duì)X股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。公司為一般納稅人增值稅率17%。為了確定X公司的銷售業(yè)務(wù)是否記錄在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間,決定對(duì)銷售進(jìn)行截止測(cè)試。截至測(cè)試的簡(jiǎn)化審計(jì)工作底稿如下。銷售成本發(fā)票日銷售收入計(jì)入銷售明細(xì)賬日期發(fā)運(yùn)日銷售發(fā)票號(hào)2012年12月30日12月27日12月27日6萬(wàn)元789110萬(wàn)元1月3日1月2日9萬(wàn)元789215萬(wàn)元2012年12月30日2012年12月31日1月5日4.8萬(wàn)元78938萬(wàn)元1月6日2013年1月2日12月31日12月31日12萬(wàn)元789420萬(wàn)元2013年1月3日1月3日1月2日10萬(wàn)元78956萬(wàn)元1月7日5萬(wàn)元3萬(wàn)元1月8日2013年1月8日7896要求:(1)根據(jù)上述資料請(qǐng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師所執(zhí)行的截止測(cè)試的具體方法及其目的。(2)根據(jù)上述資料請(qǐng)分析X公司是否存在提前入賬的問(wèn)題。如果有請(qǐng)編制調(diào)整分錄(3)根據(jù)上述資料請(qǐng)分析X公司是否存在拖后入賬的問(wèn)題,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由
情況是這樣的,2022年1-11月會(huì)計(jì)收入是每個(gè)季度都對(duì)不上申報(bào)的。比方說(shuō)7-9報(bào)了30萬(wàn),賬上確只有15萬(wàn)收入,10-12月收入2萬(wàn),現(xiàn)在我能不能10-12月直接做17萬(wàn),10-12月的增值稅按2萬(wàn)報(bào),賬上30+17萬(wàn)總收入,增稅本年累計(jì)也30+17
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下:1. 2022年11月代開(kāi)增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn),分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ,3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表,收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
老師你好,問(wèn)一下關(guān)于免稅的問(wèn)題,小規(guī)模1月銷售收入13萬(wàn),二月收入12萬(wàn),三月4萬(wàn),三月一共29萬(wàn)。一月二月每月都超過(guò)10萬(wàn)了,但三月累計(jì)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。這種情況按季度申報(bào)的話還是免稅吧!不會(huì)受1月、2月收入影響吧? 如果按月申報(bào)會(huì)有影響吧?
比方說(shuō)10月收入8萬(wàn),成本是人工, 10月暫估了7萬(wàn)人工,這7萬(wàn)分每個(gè)月發(fā)1萬(wàn),25年5月才發(fā)完,那么10月計(jì)提的工資是7萬(wàn),24年1月前只發(fā)了3萬(wàn),和當(dāng)年計(jì)提數(shù)不就對(duì)不上了,,,比方說(shuō)24年1-12月計(jì)提5萬(wàn),24年2到25年1月要報(bào)付了5萬(wàn)不是。不是這樣去對(duì)上工資嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?