可以在10月份沖銷前面的記賬憑證,然后補記
老師你好 1月份取得專票有份忘記計提進項稅額了,所以1月份應交稅費~進項稅額少了406.73 但是1月增值稅申報是按進賬稅額抵扣表申報的已經(jīng)抵減多。 現(xiàn)在2月份憑證如何調(diào)整這筆406.73進項稅額啊?當初全部記入,成本了,沒有計提
老師,10月份跟11月份有幾筆關于進項發(fā)票的,之前會計從賬套做賬了,系統(tǒng)都沒認證,申報表也沒寫,我現(xiàn)在報12月份的稅,需要調(diào)賬,調(diào)賬是把之前沖銷掉在重新記到這月來是嗎
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
跨年發(fā)現(xiàn)上一年有一筆憑證的進賬記成了銷項,且記錯的進項已經(jīng)抵扣,申報表都是對的,現(xiàn)在紅沖上面錯誤憑證更正以后本月的進項就多了,這個應該怎么調(diào)整呢
老師您好,我現(xiàn)在申報7月份增值稅,申報完了,但是現(xiàn)在還沒交稅款,我發(fā)現(xiàn)進項認證錯了,就是有好幾張發(fā)票沒有入賬,但是我已經(jīng)認證了,然后我現(xiàn)在更正申報表,發(fā)現(xiàn)認證進項的頁面已認證的沒有辦法撤銷了,有沒有什么辦法把認證的進項撤銷重新再認證
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設計服務的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣??!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認收入嗎?總分公司都是單獨做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
老師,小規(guī)模個體戶給抖音開了服務費發(fā)票,申報增值稅時,填寫在服務,不動產(chǎn)那一欄嗎
老師企業(yè)所得稅季報中己計入成本費用的職工薪酬填個稅自然人扣徼端的那個數(shù)值 實際支付給職工的應付職工薪酬是那個
老師,進項票出現(xiàn)異常怎么反饋
老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對方開票加稅價格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(對方給我公司多少稅點?),麻煩老師給出稅點和計算公式,謝謝老師!
老師,發(fā)票勾選后顯示請先完成上一題是什么情況?按老師教的步驟操作的,不知道哪里操作失誤了