久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,前幾個月有發(fā)票記賬錯誤,進項稅額沒有分開,財務報表已經(jīng)申報,可以在10月份沖銷前面的記賬憑證,然后補記嗎

2025-10-23 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-23 11:36

可以在10月份沖銷前面的記賬憑證,然后補記

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
可以在10月份沖銷前面的記賬憑證,然后補記
2025-10-23
紅沖錯誤憑證:按原錯誤分錄,以相同金額、相反方向編制會計分錄,沖銷上一年錯誤的記賬。假設上一年錯誤分錄為借 “相關科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” ,紅沖分錄則為借 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,貸 “相關科目”。同時,將原本記錯成銷項但實際是進項且已抵扣的部分,從銷項稅額轉出,分錄為借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”。 更正正確分錄:編制正確的記賬憑證,假設業(yè)務是采購貨物收到發(fā)票,正確分錄為借 “庫存商品” 等,借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸 “銀行存款” 等 。 處理本月進項增多問題:由于紅沖和更正,本月進項稅額增加,但申報表之前是正確的??稍诒驹律陥笤鲋刀悤r,在進項稅額轉出欄次,將多出來且不應抵扣的進項稅額做轉出處理,保證申報表與賬務處理一致。比如,經(jīng)計算多出來的進項稅額為 X 元,申報時在進項稅額轉出欄填寫 X 元,賬務上也做相應轉出分錄:借 “相關成本或費用科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)”。
2025-03-14
您好,把原來錯誤分錄紅字沖回后再做正確分錄
2023-01-15
你好;? 意思是進項稅沒有做; 補做在3月就行了。 可以的??
2023-03-22
你好,要填進去的呢,把之前的金額都填進去
2021-01-04
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×