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老師,就是我看見前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?

老師,就是我看見前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?
2023-03-22 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-22 10:25

你好;? 意思是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做; 補(bǔ)做在3月就行了。 可以的??

頭像
快賬用戶5200 追問 2023-03-22 10:28

是的,老師,上任會(huì)計(jì)他每個(gè)月都把進(jìn)項(xiàng)給抵扣了,也申報(bào)了,但是他如果不付款,他就不入這個(gè)月的賬,我覺得這樣做不對(duì),那你如果沒有入賬,你也就不要勾選抵扣了,賬上做待認(rèn)證。這個(gè)思路應(yīng)該是正確的吧。

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齊紅老師 解答 2023-03-22 10:34

對(duì)的;在3月補(bǔ)做即可? ?

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你好;? 意思是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做; 補(bǔ)做在3月就行了。 可以的??
2023-03-22
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-01-13
借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-30
同學(xué)你好 這個(gè)有留抵就可以抵扣
2022-06-13
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2021-08-16
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