可以備注 “材料款”,和之前發(fā)票內(nèi)容保持一致即可;也可更嚴(yán)謹(jǐn)備注 “材料款(質(zhì)保金)”。
1老板采購(gòu)材料先用自己的錢(qián)墊付的,12月份我先給他交的發(fā)票用了,但是貨款我還沒(méi)給他 ,要1月份才能支付。1、他這費(fèi)用保銷單我是在他交發(fā)票的時(shí)候?qū)?,還是支付貨款的時(shí)候 寫(xiě) 2、還有財(cái)務(wù)處理 借原材料 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 :其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 對(duì)吧?3、公戶轉(zhuǎn)款時(shí),備注 報(bào)銷材料費(fèi)嗎?
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過(guò)來(lái)我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開(kāi)發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒(méi)有收稅金,他把材料發(fā)票拿來(lái)抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
老師您好,我們單位有一批材料是代加工,加工完了以后對(duì)方公司要求材料款在勞務(wù)費(fèi)中扣除,然后支付差額,但是材料款不開(kāi)票,我想問(wèn)下這個(gè)材料款應(yīng)該是按照含稅金額還是不含稅金額扣除,為什么
#提問(wèn)#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,項(xiàng)目合同還沒(méi)有簽下來(lái),都已經(jīng)做完決算了,之前付的材料發(fā)票也開(kāi)回來(lái)了,還有勞務(wù)發(fā)票也回來(lái)了一部分,開(kāi)的發(fā)票也都備注工程名稱和工程地點(diǎn)?,F(xiàn)在甲方說(shuō),不按項(xiàng)目打款,按照采購(gòu)合同。這樣的之前買(mǎi)的的材料我們是不是可以開(kāi)銷項(xiàng)給他,相當(dāng)于把之前買(mǎi)的材料賣(mài)給他們
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
噢噢 謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
老師? 在問(wèn)下是不是只要有盈利就要預(yù)繳所得稅啊
之前有虧損可以先彌補(bǔ)虧損
彌補(bǔ)完虧損有盈利超過(guò)多少要預(yù)繳所得稅啊
只要彌補(bǔ)完還有利潤(rùn)就要交
不管是多少利潤(rùn)都交嗎 盈利幾十都要交嗎
對(duì)的 都要交的哦 一般稅額一元以下免交