你好 合同名和地點 和備注能對上就行?
老師你好:請教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進項票已經(jīng)回來了,可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們愿意出,可是我們進項一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負太高?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領(lǐng)導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
老師請問一下,項目合同還沒有簽下來,都已經(jīng)做完決算了,之前付的材料發(fā)票也開回來了,還有勞務發(fā)票也回來了一部分,開的發(fā)票也都備注工程名稱和工程地點。現(xiàn)在甲方說,不按項目打款,按照采購合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項給他,相當于把之前買的材料賣給他們
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
但是之前收到的材料發(fā)票和人工費發(fā)票我都已經(jīng)入賬,做了工程施工-合同成本了,
你好? 現(xiàn)在工程不是沒有變化嗎??
本來是工程項目的,為了好回錢,對方說走采購合同。就是說工程項目就變成了買賣購銷合同了,成了我們賣給材料給他們了
那你前面的賬戶處理就要重做了。
是要改成其他業(yè)務成本嗎,那勞務開的票呢,怎么整呢
那你就得按照你實際的業(yè)務來做,這樣的。前面呢,你都要改。
開發(fā)票也是按銷售商品開發(fā)票。
之前收到的材料都是計的工程施工-合同成本,如果是按銷售合同的話,收到的發(fā)票是計其他業(yè)務成本嗎。材料在當時就已經(jīng)用完了,按照銷售,我們再給對方開這部分的銷售發(fā)票,收到的勞務票,該怎么做調(diào)整呢?
你好 銷售用的記庫存商品 銷售確認收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本? 原來錯的紅沖了?
那勞務票呢怎么計呢
你銷售商品就不存在勞務了。銷售時發(fā)生的人工費計入銷售費用。
老師銀行去年的手續(xù)費在發(fā)生時我直接給寄財務費用了,發(fā)票今年我才從銀行開回來,該怎么調(diào)賬呢
匯算清繳前沒有回來發(fā)票的納稅調(diào)整交所得稅就行?,F(xiàn)在回來發(fā)票了。然后你找稅務局專項申報,還可以抵扣以前的稅款。