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#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

2022-03-31 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 16:33

同學你好 對的 這個多的需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7548 追問 2022-03-31 16:52

多的部分入什么科目

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齊紅老師 解答 2022-03-31 16:56

轉(zhuǎn)出到成本或者費用

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同學你好 對的 這個多的需要轉(zhuǎn)出
2022-03-31
你好,你這個如果按照銷售就不屬于代加工了,如果按照代加工是不需要開票的。
2025-02-24
可以的,放到預付賬款里面可以 你單位成本的,你從個人手里購買的可以做預付賬款,這個不是區(qū)分按照企業(yè)和個人區(qū)分的,它是根據(jù)你單位的業(yè)務來
2023-08-30
你好,這個幫你理一下啊,建筑公司簽定的總承包合同不要在賬上體現(xiàn),只需要在賬上體現(xiàn)你們和材料商勞務合同入賬成本。
2019-06-21
同學你好 這樣不合適 你最好是收到進項之后開票出去 這樣才有的抵扣
2021-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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