你好;? ?意思你們是找其他公司來加工 是嗎 ?然后你們之間還發(fā)生了材料銷售的業(yè)務(wù)是嗎 ? 這樣好判斷? ?
公司受乙公司委托加工貨物,材料本應(yīng)由乙公司購買送入我公司,但乙公司非得把100萬(含稅)的材料款打到我們公司的賬戶,讓我們?nèi)ベ徺I,加工費(fèi)為45.2(含稅),加工完畢后讓我們給他開145.2含稅價(jià)的票給他,(無論我公司購買還是乙公司購買材料都是含稅價(jià)100萬,均為一般納稅人),請問老師,為什么乙公司一定要把材料費(fèi)打給我們,讓我們?nèi)ベ徺I呢,在稅方面這其中有什么問題嗎?
請問一下,我們是做建筑的,有一個(gè)木工班組,這個(gè)木工班組在實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是按包工包料來結(jié)算的,在外賬中是材料 和人工分開的,實(shí)際內(nèi)部結(jié)算是不含稅價(jià)來結(jié)算,比如不含稅100萬,外賬中材料是開木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬,材料 80萬,人工是申報(bào)個(gè)稅來做成本,那這樣我同對方結(jié)算我是不是還是按100萬支付給他,材料80萬,20萬人工,材料最后我要支付給7%的稅點(diǎn)給他,因?yàn)槲业挚哿?3%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結(jié)算價(jià)
老師您好,我們單位有一批材料是代加工,加工完了以后對方公司要求材料款在勞務(wù)費(fèi)中扣除,然后支付差額,但是材料款不開票,我想問下這個(gè)材料款應(yīng)該是按照含稅金額還是不含稅金額扣除,為什么
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報(bào)廢了,然后對方和我們對賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對方造成的損失付款給對方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,公司產(chǎn)品委外加工,委托方采購原材料到加工廠,加工廠只負(fù)責(zé)加工,收取加工費(fèi)。6月加工一批商品,加工費(fèi)不含稅400萬,但是其中有部分原材料做壞報(bào)廢,原材料成本30萬,但要加工廠按材料市場價(jià)50萬賠償,從加工費(fèi)扣除,實(shí)際應(yīng)付加工費(fèi)400-50=350萬,請問加工廠怎么開票?委托方怎么做賬?賠償金額50萬委托方要開票給加工廠嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,我們這個(gè)事是這樣,本來是給對方代加工,后來對方說,這筆材料算我賣給你的,最后加工完產(chǎn)品你再銷售給我,材料款就從銷售款里面扣,剩下的部分開含稅專票,我就是想問這個(gè)材料款應(yīng)該扣含稅的還是不含稅的
你好 ;? ? 材料款 你要開票出去 就是含稅金額的?