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老師,我們是銷售方,因?yàn)?月開的發(fā)票的稅號(hào)開錯(cuò)了,現(xiàn)在9月要紅沖重開,我可不可以把開具的紅字和藍(lán)字發(fā)票附在8月附件后面,9月賬上不做分錄體現(xiàn)?
老師:有個(gè)企業(yè)老板6月份的成本是暫估的,后來(lái)找來(lái)的票是8月份的,現(xiàn)在還想把這個(gè)8月份的票用在6月份里。我覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn),6月份本身沒(méi)票少交稅,暫估成本就有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在還想把8月份的票放在6月份賬里,這也行不通啊。老師您說(shuō)這樣也不行的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前做賬是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放,然后現(xiàn)在8月的工資開始用銀行發(fā)了,是不是9月申報(bào)8月所屬期的工資填0,然后10月申報(bào)9月發(fā)放8月份的工資?因?yàn)楣べY都是當(dāng)月發(fā)放,8月開始就是次月發(fā)了,
老師,8月暫估了成本,9月收到發(fā)票沒(méi)有差額,需不需要紅沖重新入賬,無(wú)差額可不可以直接把發(fā)票附在8月暫估的分錄后面?
小規(guī)模納稅人,8月31日代開了一張專票,因一些原因,該票當(dāng)天被作廢,稅款是個(gè)人微信支付的,沒(méi)有退回,9月份又開具了相同的發(fā)票,稅款是用的8月31日作廢的稅款抵扣的。想問(wèn)一下老師:我做賬的時(shí)候是只做9月份的還是在8月份的也要做出來(lái),如果8月份也要做出該筆業(yè)務(wù),那憑證后邊的附件應(yīng)該怎么放
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
電商收款問(wèn)題。 8月在平臺(tái)提現(xiàn)費(fèi)用。本來(lái)是全錄收入, 但是在9月按平臺(tái)要求開具3家公司的服務(wù)費(fèi)。(錢就是在8月的金額里邊) 這樣我其實(shí)8月收款,同9月的發(fā)票需要如何開票?。?/p>
員工休產(chǎn)假,工資應(yīng)該怎么發(fā)放?
沒(méi)有收入付工資會(huì)不對(duì)不
付給xx公司保證金怎么做賬
老師 這個(gè)按照什么填寫
老師,我個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候一直提示這個(gè),我該怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)下老師,水果種植合作社進(jìn)行農(nóng)田改造計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呀
企業(yè)購(gòu)入房屋經(jīng)營(yíng)使用,取得發(fā)票,折舊20年,次月開始折舊,然后企業(yè)陸續(xù)取得契稅和裝修費(fèi)的發(fā)票,也應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)的成本,參與折舊,此時(shí)因?yàn)榉课菹热〉昧税l(fā)票折舊了幾個(gè)月,后續(xù)契稅和裝修費(fèi)折舊時(shí)可根據(jù)剩余折舊年限來(lái)算嗎
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
您好,不行,直接把9月的票附在8月賬后面不規(guī)范,正確做法是:8月先用合同或收貨單等憑證做一筆暫估成本分錄,比如借成本100元貸應(yīng)付暫估100元,等9月收到發(fā)票時(shí),先做一筆紅字分錄沖掉8月的暫估,借成本-100元貸應(yīng)付暫估-100元,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆正式分錄,借成本100元貸應(yīng)付賬款100元,并把發(fā)票附在9月這張正式憑證后面。
我們是已經(jīng)付款了,8月當(dāng)時(shí)做的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,9月我紅沖掉8月的分錄,做一筆正式的分錄,是這樣吧
您好,是的,就是這么操作的
金額是一樣的,我就是想把票直接放8月賬里不可以嗎
您好,是的,這樣不可以的哦