同學你好 【成本費用職工薪酬】的內容如下: 成本費用項下: 1.工資 2.社保 3.福利費 4.工會經費 5.職工教育經費
企業(yè)所得稅申報表的應付職工薪酬明細表,這是做應付職工薪酬的貸方還是做應付職工薪酬借方
企業(yè)所得稅里面的已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填寫
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應付職工薪酬貸方1-9月累計數,實際支付給職工的應付職工薪酬是借方應付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內是嗎
老師,季度企業(yè)所得稅申報表中事項一職工薪酬,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填
企業(yè)所得稅申報表,填寫職工薪酬這里,已計成本費用的應付職工薪酬。就是應付職工薪酬的貸方,實際支付給員工的應付職工薪酬就是應付職工薪酬借方-工資是嗎??
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數據)?期末余額是不是截至2025年9.30日的數據
24年開給客戶116萬,現在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
第2部分是 你的理解是正確 的
實際支付給職工的工資薪酬,和每個月申報個稅表有勾稽關系嗎?為什么我填完數據后會跳出這個提示
跳出什么樣的提示呢 沒有完全的直接勾稽關系 但是,理論上說 個稅系統(tǒng)中 收入-個人社保-個稅-=實發(fā)工資
就是這個
它是這個意思。 個稅的 工資薪金支出 是稅前的工資。 一般情況下,肯定大于 實際發(fā)放的工資, 你填寫的實際發(fā)放數 反而 大于計提數, 所以。稅局系統(tǒng)會有提示,
因此,你核對一下是否有問題。如果確實沒有 就強行申報
我填寫的實際數更小,沒有更大呀
這句話的提示是指 你填寫的大了, 不過 數據真實 就直接申報吧
意思是我填寫的比我個稅申報的金額大,是嗎
對的。它的提示就是這個意思。 所以,你要檢查一下。如果它提示的不對。那你就直接申報。忽略提示