同學,你好
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
九月份社保基數(shù)調(diào)整,我們補繳了一到八月社保個人部分的差額,那么在個稅系統(tǒng)里的表格后面的扣除社保費用,那個數(shù)值我是填調(diào)整后的社保費用嗎,還需要加上補繳一到八月社保差額的數(shù)嗎
21年社保基數(shù)調(diào)整 需要補繳1-8月社保 這部分都有公司承擔 怎么做賬
老師,請問下個稅申報10月份的,然后10月社保基數(shù)調(diào)整了,要補繳1-9月份的,那么申報個稅里的社保金額包含補繳部分嗎
本月繳納社保時需要因基數(shù)調(diào)整的原因比較前面1-11月份的社保差額,想知道補繳的這部分分錄怎么做。
公司9月份基數(shù)調(diào)整,2023年度的從1月到8月份的社?;鶖?shù)調(diào)整需要差額補差,這個補差部分可以分攤扣除嘛,我們這邊有個財務給專項扣除了一部分,剩下的扣員工工資是否合理
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進項發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導致應收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現(xiàn)在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費是當月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務成本 管理費用貸:應付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進度結算工程量什么的來分次繳納嗎