同學,你好
跨年不行了,要去大廳更正
年報之前,可以更正22.4季度報表,請問更正時,主營成本和稅金附加有調整,請問系統(tǒng)上可以進行更改這兩個數(shù)額嗎
老師,我10月個人所得稅已經申報交費成功了,但是現(xiàn)在人資發(fā)現(xiàn)工資有誤,更改的人員中未達扣稅標準,只是工資總額有變動,不上可以申請更正申報嗎?
你好老師,麻煩問下,就是我公司有員工漏報了23年整年的個稅,工資是24年1月份支付的,我可以修改受雇日期開始日是1月1日,只更正23年12月的個稅,工資未發(fā)放個稅申報為0,可以嗎?
公司24年發(fā)現(xiàn)22年有100多萬沒確認收入,現(xiàn)在想確認并交納增值稅,但是在24年2月之前是小規(guī)模,增值稅為1%,現(xiàn)在是一般納稅,6%,所以可以直接去稅局更改當時22年相關的增值稅表,并更改所得稅表嗎?,現(xiàn)在去更改,增值稅還是按以前1%交納嗎
老師還沒有申報23年的年報,現(xiàn)在先報24年的季報,在報所得稅時季初的資產總額是之前申報23年第四季度的資金額,但是年報有更改,現(xiàn)在報季報時需要按年報上的資產金額填嗎,還是不要去動它?
公司是一般納稅人,應交稅費原來的稅務會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分攤到5個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產負債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產總額有10.24萬呢,那我接下來應該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產么,報表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運費清單中有代理(出口)環(huán)保服務費 ,這個服務費應該是發(fā)貨人承擔還是收貨人承擔
老師,7-8月未開票收入,前會計沒有申報,也沒有明細,我做9月的明細清單,7-8月暫估個清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計工作量就增加了,加班不高興
我們單位不開工資,殘疾人保證金不讓填0,稅務局推下來需要更正。那是需要怎么更正?
同學,你好
殘疾人申報表發(fā)一下