同學(xué),你好 可以更正申報(bào)
請問個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),按工資表填時(shí),工資多填了,有扣個(gè)人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報(bào)扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報(bào)嗎?可以不更改申報(bào),下個(gè)月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實(shí)際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報(bào)表有一點(diǎn)點(diǎn)出入,這樣操作可以嗎?
老師,7月個(gè)稅申報(bào)稅款已經(jīng)扣款成功,發(fā)現(xiàn)有個(gè)人工資總額多填了了30元沒有個(gè)稅產(chǎn)生,已經(jīng)扣過的稅款也不影響,我可以點(diǎn)更正申報(bào)嗎,會(huì)影響個(gè)稅的再次扣款嗎
老師公司代扣個(gè)人社保兩個(gè)月的,員工在本月離職,申報(bào)工資的時(shí)候只扣一個(gè)月的社保,現(xiàn)在更正申報(bào)已扣兩個(gè)月社保,那我企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按照扣一個(gè)月的社保的金額申報(bào)的,也都已經(jīng)交過所得稅需要更正申報(bào)嗎?
老師,我10月個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)交費(fèi)成功了,但是現(xiàn)在人資發(fā)現(xiàn)工資有誤,更改的人員中未達(dá)扣稅標(biāo)準(zhǔn),只是工資總額有變動(dòng),不上可以申請更正申報(bào)嗎?
我剛才已經(jīng)申報(bào)工資薪金也已經(jīng)代扣個(gè)人所得稅了,后面才發(fā)現(xiàn)還有幾個(gè)新進(jìn)人員的工資薪金沒有申報(bào),如果我現(xiàn)在更正申報(bào)的話,剛才代扣的個(gè)人所得稅,現(xiàn)在是不是又要交一次?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對(duì)方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計(jì)算
老師們好!請教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個(gè)體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?