您好,這個是可以做到9月份的賬務的,能
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業(yè)務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
老師,采購員之前用備用金買的材料,還沒有報銷,沒記入成本,但是其中的一些材料八月份賣出去了,九月份收到款項,也是九月份才給他報銷的,八月九月對于這個賣出去的材料應該怎么做賬?怎么結成本?
老師,我想問下。我算成本的方法對不對,比如這個月領用主要材料,借:生產成本-10月份 貸:原材料 然后本月發(fā)生的制造費用 借:制造費用-勞保 貸:周轉材料-勞保 借:制造費用-輔料 貸:原材料-輔料 借:制造費用-電費 貸:其他應付款-某某 結轉 制造費用:借:生產成本-10月份 貸:制造費用-所有科目 結轉本本月銷售成本 借:主營業(yè)務成本-10月份 貸:生產成本-工資 生產成本-10月份 老師幫我看下對不對
比如一個項目安裝設備我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份銷售了該設備,作收入,可是10月份又收到了成本票和費用票,我是在7月份就結轉庫存商品和主營業(yè)務成本 ,然后10月份進來之后,再補么?還是怎么處理?
老師,我們是7月份新成立的小規(guī)模公司,主要經營醫(yī)療器械銷售,9月份銷售收入190000,沒有進項發(fā)票,老板說無法取得發(fā)票,以后也可能會有這種情況,這樣的話會被查嗎?該如何做?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%