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老師,采購員之前用備用金買的材料,還沒有報銷,沒記入成本,但是其中的一些材料八月份賣出去了,九月份收到款項,也是九月份才給他報銷的,八月九月對于這個賣出去的材料應該怎么做賬?怎么結成本?

2020-10-11 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 10:36

你好 1. 你們收到發(fā)票 你們就補入庫入賬 借原材料貸其他應付款 結轉成本 。

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快賬用戶4037 追問 2020-10-11 10:42

那老師,九月他報銷沖抵備用金的時候怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 10:49

你好 借其他應付款貸銀行存款 這樣來沖掉

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相關問題討論
你好 1. 你們收到發(fā)票 你們就補入庫入賬 借原材料貸其他應付款 結轉成本 。
2020-10-11
同學你好,是的,銷售原材料按購進價格轉成本
2024-01-31
你好,紅沖不僅僅要沖入庫的分錄,結轉成本的分錄也得紅沖。然后再按正確的做
2020-08-27
同學你好是成本咋做收入
2021-11-17
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計的處理。
2020-04-05
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