你好,不可以這樣處理的,收款付款需要有合同和發(fā)票作為支撐依據(jù)的
我公司為該區(qū)域經(jīng)銷商,現(xiàn)在下游與上游供應(yīng)商的廠家直接外貿(mào)交易,現(xiàn)在上游供應(yīng)商給我公司返利(歐元),請(qǐng)問(wèn)我公司該怎么做賬呢?另外要涉及什么稅呢?增值稅有嗎?
老師,您好,我想問(wèn)下汽車4s店給經(jīng)銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來(lái)進(jìn)車時(shí)抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時(shí)候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負(fù)數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
老師,從廠家進(jìn)貨后,廠家會(huì)給一定比例的返利,返利不知道什么時(shí)候會(huì)到我家賬上,只有下次訂貨或者下個(gè)月訂貨時(shí)才知道然后在付款時(shí)扣掉返利后再打款到廠家賬上,老師,那這次進(jìn)的貨我要怎么入賬?是按未扣返利的金額入庫(kù)還是按把應(yīng)該給我們的返利扣完的金額再入賬
老師,上游廠家給的返利 ,我們也給下游的經(jīng)銷商,給下游經(jīng)銷商的返利可不可以借:其他應(yīng)收上游廠家某某返利,貸應(yīng)付賬款某某返利抵貨款。 然后上游廠家給我們的返利,沒到賬,怎么做
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購(gòu)進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購(gòu)車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對(duì)返利部分的處理: 計(jì)提返利:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時(shí):借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
怎么處理,沒有發(fā)票
沒有發(fā)票的也可以沖減當(dāng)期的采購(gòu)成本和當(dāng)期銷售收入,沖減的話需要將原本發(fā)票進(jìn)行部分紅沖