你好,按照入庫之后的來做賬,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
票折什么意思? 老師供貨商把我們進的商品按折扣開的票,比如我們進的貨應(yīng)該是10000元 然后對方卻開票9000元 實際贈送1000贈品正常不給票,但是結(jié)果卻開了1000元的發(fā)票,告訴我這是票折,我怎么理解票折。
因供應(yīng)商逾期交貨 我司作為購貨方對供應(yīng)商進行扣款5000元處理,現(xiàn)我司需要開票:要求供應(yīng)商按全額交貨金額開發(fā)票,我司也全額轉(zhuǎn)賬,之后供應(yīng)商需要將5000元轉(zhuǎn)還給我司,我司開收據(jù)和出示扣款協(xié)議給供應(yīng)商 但是供應(yīng)商拒絕接收收據(jù)希望我們能給他開發(fā)票,并表示這么做他們帳不平 請問這件事的解決思路是怎么樣的
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因為供應(yīng)商的原因這個月需要減少服務(wù)費1萬元,我們該怎么做賬務(wù)處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢?
蔬菜批發(fā)企業(yè),12月份一共做了預(yù)付款100萬給供應(yīng)商,我們欠供應(yīng)商總的貨款是200萬,發(fā)票供應(yīng)商未開,怎么做賬務(wù)處理
我和供應(yīng)商之間的操作模式是當月送貨,下月對賬,對賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符,因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個月暫估,做到賬實相符,但是我想問實務(wù)中,真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎?有沒有一些實際點的回復(fù)呢?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負債表誤填了實收資本10萬,實際認繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分攤到各個項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負數(shù)一般是什么意思
老師,機構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
老師我7月份已經(jīng)做賬借主營業(yè)務(wù)成本 10000貸:應(yīng)付賬款10000,8月分錄怎么做呢,8月開來發(fā)票9500
借應(yīng)付貸款貸主營業(yè)務(wù)成本1萬, 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款9500
給的銷售折扣不在賬上提現(xiàn)嗎,先把七月的分錄給沖了嗎?
你好,那主營業(yè)務(wù)成本9500,這不就已經(jīng)體現(xiàn)了折扣嗎?折扣的按折扣之后的來做賬就可以的。
不用做營業(yè)外收入這些啦。