是填你公司9 名正式員工的薪酬,派遣員工薪酬不計入。 若派遣員工工資由你公司直接發(fā),才需計入;若你公司只給派遣公司付服務費,派遣員工薪酬與你公司無關。 已計入成本費用的職工薪酬:填 “應付職工薪酬” 貸方累計數(shù)(含工資、福利等)。 實際支付的應付職工薪酬:填 “應付職工薪酬” 工資類借方累計數(shù)(實際發(fā)的稅前工資
老師,勞務派遣公司給勞動人員支付的工資記到應付職工薪酬嗎?這樣會不會對公司應付職工薪酬這個科目形成虛大呀,他們事實上并不是公司的員工
老師,我們是勞務派遣公司,請問我們平時向派遣單位收取派遣員工的代扣代繳部分的工資社保公積金等的人工成本,做賬的時候是進應付職工薪酬還是其他應付款呢?
我們公司有部分員工是勞務派遣人員,每月按一定標準支付給勞務派遣公司的服務費,收到對方開具的發(fā)票后,可以入主營業(yè)務成本/人工成本,同時過應付職工薪酬/勞務派遣人員工資這個科目是嗎
老師,請問下公司成立獨立工會,工會成員有在職人員2人, 其余5人事勞務派遣人員(工資是勞務派遣公司發(fā)放),這種情況下,計提工會經(jīng)費時候勞務派遣人員怎么計提,也是借管理費用-工會經(jīng)費 ,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費嗎?
老師好,我公司是人力資源公司,有勞務派遣證,別的公司掛靠到我司,我公司開勞務派遣收入發(fā)票,公賬收款,然后給掛靠公司員工發(fā)工資,工資是我司最大的成本,那么我公司做支付工資的會計分錄時需要計入應付職工薪酬這個科目核算嗎?借:主營業(yè)務成本-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 還是 直接 借:主營業(yè)務成本-工資 貸:銀行存款 ?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
老師 我們是派遣公司,客戶單位將服務費轉到我公司,由我公司給派遣員工發(fā)工資,交納社保公積金,派遣員工的工資要計入我們的職工薪酬嗎?
同學你好 你們申報工資個稅就計入你們的職工薪酬
老師 這是填季度的金額是吧?
同學你好 看下這個 這是新變化