同學(xué),你好 要用應(yīng)付職工薪酬的
勞務(wù)公司 開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)工資就是勞務(wù)成本,借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這個(gè)勞務(wù)成本需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問(wèn)老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營(yíng)業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對(duì)嗎
老師您好,我公司是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,收到建筑公司轉(zhuǎn)來(lái)的勞務(wù)費(fèi),還沒(méi)給對(duì)方建筑公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,用于給建筑公司工人代發(fā)工資,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)提工資就是借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,支付工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,對(duì)嗎?
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無(wú)憂課在哪看 沒(méi)找到
老師季度銷售貨物20萬(wàn)出租不動(dòng)產(chǎn)11萬(wàn)這個(gè)怎么交稅
以前年度,開(kāi)票做了收入但是沒(méi)做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收是240萬(wàn),現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開(kāi)公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績(jī)效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
老師,確定嗎?
同學(xué),你好 是確定的