同學(xué),你好
嗯,是可以的
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補開,我不愿意,因為我們稅現(xiàn)在6個點,之前才一個點,問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發(fā)現(xiàn)他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開票收入,每個季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進的成本,同時,也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問問,這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢?謝謝!
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開票收入,每個季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進的成本,同時,也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅(按照1個點交的稅),7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問問,紅沖的這張票我應(yīng)該怎么做賬。謝謝!
老師:物業(yè)公司給公司的物業(yè)費減免,全年應(yīng)繳費5000元,減免500元,全年實繳4500元.賬務(wù)怎么處理呢?
老師,原會計做個稅的時候是借:其他應(yīng)收款-個稅,貸:應(yīng)交稅金-個稅,再做借:應(yīng)交稅金-個稅,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我想不走其他應(yīng)收款-個稅這個科目,直接在發(fā)放工資和扣個稅的時候就做應(yīng)交稅金-個稅科目可以嗎?這兩種方式 哪種更好些
老師,我們是私立學(xué)校,去年有學(xué)生在我們這里讀了一年但是一直沒交學(xué)費,后面找的律師打的官司,我們勝訴了,判了對方支付我們資金占用費幾百元,請問這個資金占用費是做到營業(yè)外收入科目嗎?
老師,勞動關(guān)系解除補償金8月份忘記申報了,到9月份再申報影響大嗎
老師!公戶上面的錢交了經(jīng)營所得個稅后就可以直接隨便提取了嗎?如果我要提取60萬元大概需要交好多稅呢?
老師,小規(guī)模出口免稅企業(yè),出口商品時代墊運費,然后收回貨款時同時收回代墊運費,每一步會計分錄怎么做?
老師,這個拿來做固定資產(chǎn),怎么做賬呀
老師 您好 現(xiàn)在遇到個問題 我們有AB兩個公司 去年和A簽訂的招聘合同 現(xiàn)在A沒有業(yè)務(wù)了 想和我們B公司簽訂 但是業(yè)務(wù)說呢 B公司算上他已經(jīng)3個人使用了 推薦的數(shù)據(jù)庫是一樣的 有一點影響招聘了 這個該怎么抉擇呢
如果申報工資8000,現(xiàn)在不能按社保最低繳費基數(shù)核算,具體怎么核算
老師,電腦賬結(jié)轉(zhuǎn)成本時是自動結(jié)轉(zhuǎn)成本,那當我們采購入庫的時候,是需要分別將每一件商品明細入庫嗎?
老師 我把6月開進來的發(fā)票做到了7月,把7月開進來的發(fā)票做到了8月,這樣合適嗎,是不是不妥啊,我是做內(nèi)賬
同學(xué),你好
內(nèi)帳是可以的