你好,不用的,不用做賬務(wù)處理,你只需要拿正確的來(lái)做就行。
我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬(wàn)多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們公司就這張發(fā)票問(wèn)題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過(guò)來(lái),現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
老師先開了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
其實(shí)我們兩家公司就沒(méi)有業(yè)務(wù),是對(duì)方開錯(cuò)公司名稱了,誤開到我公司了
你直接不用處理的