同學(xué),你好 那7月份做紅字分錄就行了
請(qǐng)問,3月份取得普票成本票,已入賬,并對(duì)公給對(duì)方轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰?,這筆成本票不想用入賬了,但是對(duì)方開不了紅字發(fā)票,這種情況得怎么處理
1月份發(fā)的大米作為春節(jié)福利費(fèi),入賬后發(fā)現(xiàn)對(duì)方票開錯(cuò)了,于是就把票退了回去,本想著讓對(duì)方重開會(huì)很快,但沒想到對(duì)方4月份才把票送來,賬做到了1月份,第一季度的企稅也申報(bào)完了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,老師?
小規(guī)模納稅人第二季度可以開0稅率發(fā)票,之前我在4月份開錯(cuò)了發(fā)票,開成1個(gè)點(diǎn),在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導(dǎo)致6月份收入為負(fù)數(shù)。是物流行業(yè)。我6月份要怎么做賬呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是外賬
老師請(qǐng)問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
收到1份2021年2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)把該專票已于21年4月進(jìn)行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項(xiàng)目成本需要仍要補(bǔ)入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
但是做了庫(kù)存還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在4月份那個(gè)發(fā)票顯示是沖紅狀態(tài)
同學(xué),你好 那就把庫(kù)存,還有成本都紅沖
但是庫(kù)存用了,已經(jīng)賣出了,還開了發(fā)票出去
現(xiàn)在庫(kù)存是0了
同學(xué),你好 那就說,你們貨物實(shí)際是收到了,只是發(fā)票沖紅對(duì)嗎??
是的對(duì)的
同學(xué),你好 最好讓對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票。 不然的話,你這個(gè)分錄不用做,就是匯算請(qǐng)教的時(shí)候,需要納稅調(diào)整
我之前做了不用調(diào)整嗎,就是納稅清繳調(diào)整就行嗎
同學(xué),你好 對(duì),只要匯算清繳納稅調(diào)整就行了
購(gòu)買一個(gè)200多打印機(jī),可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的