你好,貴司小規(guī)模納稅人,是按季度申報(bào)繳納增值稅的嗎?如果按季,不影響。是4-6月份累計(jì)申報(bào)
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
小規(guī)模納稅人第二季度可以開0稅率發(fā)票,之前我在4月份開錯(cuò)了發(fā)票,開成1個(gè)點(diǎn),在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導(dǎo)致6月份收入為負(fù)數(shù)。是物流行業(yè)。我6月份要怎么做賬呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是外賬
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的,當(dāng)月也不用開票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請問這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在在報(bào)第四季度的稅,但是現(xiàn)在報(bào)不過去,之前6月份發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)沒有開票,當(dāng)時(shí)稅已經(jīng)報(bào)過了,但是在12月份人家要求開6月份的那個(gè)票,我把票在12月份開過去了,但是現(xiàn)在報(bào)不了稅,怎么操作呢
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
那我6月份用做一筆紅沖列結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,平時(shí)收入為正時(shí),我做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金,后面附的路橋費(fèi)?,F(xiàn)在收入為負(fù)數(shù),成本怎么做分錄呢
你好,你的成本又不變化,只是收入調(diào)整了1%的差異。成本科目可以不用做。
那我4月做賬時(shí)那1個(gè)點(diǎn)的稅率就放在應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎,6月份再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入對嗎
4月份可以放在應(yīng)交稅費(fèi)科目,6月份你不是重新開具發(fā)票了嗎? 6月份你可以把4月份涉及到1%稅率收入的沖掉。再做個(gè)正確的收入分錄
老師,我不沖掉,把6月份開出的所有發(fā)票做成1筆可以嗎。因?yàn)槲野l(fā)票不夠,所以我是5月沖了3張?jiān)僦匦麻_2張,6月沖了2張重新開3
你好,同一業(yè)務(wù),分錄可以匯總做一筆收入。