同學(xué),你好 不需要了,你已經(jīng)紅沖了
你好,老師,請問一下,比如我7月份暫估50萬柴油,8月份暫估80萬柴油,9月份暫估60萬柴油。11月份才收到一張發(fā)票100萬柴油,那我是不是要沖100萬庫存柴油,同時也要沖一筆柴油成本100萬,然后再做一筆藍字分錄
老師,請問我12月份已經(jīng)結(jié)賬了,但是發(fā)現(xiàn)12月份多做了成本100萬,12月份賬已經(jīng)不能調(diào)整了,我準(zhǔn)備匯算清繳補繳上,那我能直接調(diào)整在22年1月中,作一筆,借:成本100萬(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤100萬(紅字),這樣操作行嗎?
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本200萬,貸:應(yīng)付賬款200萬,今年4月份收到了發(fā)票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬 現(xiàn)在23年2月 當(dāng)然暫估的50萬成本票來不了 只能來20萬的票 剩下的30萬匯算清繳的時候繳稅 我想問下 現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理 要反結(jié)帳到12月份憑證重新做嘛?
老師現(xiàn)做年度匯算清繳調(diào)增了72萬,22年暫估72萬成本開不了票了,老板同意繳稅,請問那筆暫估的分錄我要紅沖么?或者是需要做什么賬務(wù)處理?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
那如果次年沒有收到發(fā)票呢?怎么處理的?
同學(xué),你好 納稅調(diào)整,補繳納企業(yè)所得稅
如果像第一種情況,次年收到150萬,那50萬匯算清繳需要調(diào)增的嗎?
賬務(wù)處理是次年1月做紅沖,然后做一筆150萬成本,那這樣在次年成本里不是少了50萬么?
同學(xué),你好 你把你做的分錄發(fā)一下,帶上金額