你去我要填表申報里面看一下什么原因需要退稅。
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
#提問#老師 您好 我想問一下,商貿企業(yè)申報增值稅的時候,主表顯示本期應補(退)稅額計算出來的有金額,這個正常嗎?這個數我本期繳納就行,不用需要填在主表哪個地方嗎?
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務局里面申報收入呢?我們是一般納稅人,一申報收入沒有進項發(fā)票就要交增值稅的,但是進項發(fā)票都是做退稅的,要認證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報表里,所以這一點很疑惑,麻煩老師幫我解除
老師,我匯算清繳的時候顯示要退8768.99元,應那所得稅額是2976886.07元,是小微企業(yè)。我不想退稅,怎么做平呀,需要調增多少金額,麻煩您幫忙看一下
老師,請問下上期多繳了增值稅14745元,本月申報表上顯示出來了多繳數額,為什么最后本期應退補稅額沒有減去上期多繳的稅額呢?麻煩老師幫我看下,謝謝!
【中國農業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師,這里是顯示預繳稅額,我是去年接的這個個體戶,我問老板,他們也沒有預繳過稅款呀,然后也沒有紅沖過代開的專票
看一下倒數第2行,這里自己能刪除吧。
老師,我把預交那欄,23行手動刪除就可以了吧然后按照開票額和無票收入的總和,填在11行
對的,是的,普票季度300,000以內個體戶是
嗯嗯,謝謝老師,那我就不退稅了,手動刪一下
可以的 能修改就修改。