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我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務(wù)局里面申報收入呢?我們是一般納稅人,一申報收入沒有進(jìn)項發(fā)票就要交增值稅的,但是進(jìn)項發(fā)票都是做退稅的,要認(rèn)證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報表里,所以這一點很疑惑,麻煩老師幫我解除

2022-08-26 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-26 10:45

同學(xué)你好 不是有個免抵退嗎

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 10:51

還是不明白

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 10:53

是填寫在主表的免抵退稅那一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 10:54

對的 是填寫在這里哦

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 10:56

那請問出口退稅,既然是退稅那就是交了稅才會退,交稅是哪個環(huán)節(jié)交的呢?出口時海關(guān)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:00

不是 這個是退的你的進(jìn)項稅

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 11:22

進(jìn)項稅額不是交的稅,那就相當(dāng)于出口退稅不用交稅,還額外給一筆錢嗎?還是不太明白

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:26

同學(xué)你好 進(jìn)項稅是你們交的呀 你們付給供應(yīng)商的呀

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 11:28

是的,我們每次開票供應(yīng)商都收了稅點的

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:32

同學(xué)你好 所以你出口給你退的進(jìn)項稅

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 11:35

那出口退稅的完整的一套賬務(wù)處理是怎樣的啊,我們是純外貿(mào),沒有加工

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齊紅老師 解答 2022-08-26 11:37

外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶5901 追問 2022-08-26 12:20

應(yīng)收出口退稅款可以換成哪個科目啊,賬套里面沒有這個科目,也不能加科目

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齊紅老師 解答 2022-08-26 12:23

那就應(yīng)收賬款 用這個

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同學(xué)你好 不是有個免抵退嗎
2022-08-26
同學(xué)你好 ,當(dāng)月的增值稅納稅申報,出口退稅,這兩個要分開,不要混在一起;
2021-08-03
同學(xué)你好 在出口退稅申報系統(tǒng)填好申報后再來做這個分錄
2020-09-08
你認(rèn)證的時候不認(rèn)證對應(yīng)出口的那些就行了
2020-06-02
你好,請問材料發(fā)票和油費是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時計算退稅
2025-02-20
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