你好,你上期多交了申請退回 你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)嗎?
老師,請問下我上月申報增值稅時后還有應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),本期申報時天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應(yīng)該填哪里自己會顯示在表格中呢?
您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務(wù)已經(jīng)把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
老師 增值稅主表上面的未交增值稅 和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 有什么聯(lián)系?我看實(shí)際繳納金額就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來的數(shù)據(jù) 而期末未交只是變成了下一期的期初余額 這也沒聯(lián)系呀
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,請問下上期多繳了增值稅14745元,本月申報表上顯示出來了多繳數(shù)額,為什么最后本期應(yīng)退補(bǔ)稅額沒有減去上期多繳的稅額呢?麻煩老師幫我看下,謝謝!
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
應(yīng)補(bǔ)稅款是本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的稅額,沒有減上期多交的稅額,但是申報表顯示出來了上期多交稅額
哦,你上期多交了嗎?你上一期的,你看一下英國稅款是不是一個負(fù)數(shù)。
上期是因?yàn)橛屑佑嫷譁p稅額,扣稅款后才發(fā)現(xiàn)沒有加計遞減,又作廢重新申報了
你好,去稅務(wù)局申請退稅,它沒法自動抵扣。
哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。