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老師,請問下上期多繳了增值稅14745元,本月申報表上顯示出來了多繳數(shù)額,為什么最后本期應(yīng)退補(bǔ)稅額沒有減去上期多繳的稅額呢?麻煩老師幫我看下,謝謝!

老師,請問下上期多繳了增值稅14745元,本月申報表上顯示出來了多繳數(shù)額,為什么最后本期應(yīng)退補(bǔ)稅額沒有減去上期多繳的稅額呢?麻煩老師幫我看下,謝謝!
2023-11-06 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 08:42

你好,你上期多交了申請退回 你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)嗎?

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快賬用戶6150 追問 2023-11-06 08:48

應(yīng)補(bǔ)稅款是本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的稅額,沒有減上期多交的稅額,但是申報表顯示出來了上期多交稅額

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齊紅老師 解答 2023-11-06 08:48

哦,你上期多交了嗎?你上一期的,你看一下英國稅款是不是一個負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6150 追問 2023-11-06 08:51

上期是因?yàn)橛屑佑嫷譁p稅額,扣稅款后才發(fā)現(xiàn)沒有加計遞減,又作廢重新申報了

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齊紅老師 解答 2023-11-06 08:52

你好,去稅務(wù)局申請退稅,它沒法自動抵扣。

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快賬用戶6150 追問 2023-11-06 08:54

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-06 08:55

不用客氣,工作愉快。

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你好,你上期多交了申請退回 你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)嗎?
2023-11-06
您好,附表四,本期實(shí)際加計抵減金額填寫了嗎?
2021-06-03
你好,你要問問是給你們退稅嗎?
2020-12-15
30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的。這里是緩交,你們實(shí)際已經(jīng)繳納了,只不過是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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