沒事的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師好,我們公司8月剛成立,注冊資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊公司時支出了一筆注冊費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表,后去大廳補(bǔ)報(bào),在大廳申報(bào)時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,不會影響后面的財(cái)報(bào)?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點(diǎn)
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項(xiàng)目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?