久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600

老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
2021-10-07 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-07 12:40

同學(xué)你好 資產(chǎn)總額不能是負(fù)數(shù)

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 12:43

但是目前也沒有買辦公用品,都是用的很久以前的,沒有收入,只有支出了那一筆公司注冊(cè)的費(fèi)用,這種情況怎么寫資產(chǎn)呢?用支付寶付的費(fèi)用,我錢就是少了呀,注冊(cè)資金也沒有實(shí)繳

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 12:44

同學(xué)你好 你的科目余額表就是負(fù)數(shù)嗎 建賬看科目余額表

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 12:45

老師好,能看到圖片嗎

老師好,能看到圖片嗎
老師好,能看到圖片嗎
頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 12:49

這是最新的,我就8月做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600 然后月末就審核結(jié)賬了

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 12:55

老師,這是8月的科目余額表,我是哪里做錯(cuò)了嗎?除了自己做的一張憑證,然后就是月末審核結(jié)賬的那一張憑證了,就沒有其他憑證了

老師,這是8月的科目余額表,我是哪里做錯(cuò)了嗎?除了自己做的一張憑證,然后就是月末審核結(jié)賬的那一張憑證了,就沒有其他憑證了
老師,這是8月的科目余額表,我是哪里做錯(cuò)了嗎?除了自己做的一張憑證,然后就是月末審核結(jié)賬的那一張憑證了,就沒有其他憑證了
頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 13:00

建賬直接根據(jù)科目余額表來建就行

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 13:02

老師,我建賬的時(shí)候期初余額都是0,然后才做的憑證,然后才有現(xiàn)在的科目余額表啊老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 13:07

那你其他貨幣資金的借方呢

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 13:10

沒有在借方發(fā)生過,只有一筆貸方的600,因?yàn)橹恢С鲞^那600,沒有收入

沒有在借方發(fā)生過,只有一筆貸方的600,因?yàn)橹恢С鲞^那600,沒有收入
沒有在借方發(fā)生過,只有一筆貸方的600,因?yàn)橹恢С鲞^那600,沒有收入
頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 13:15

老師,我是不是應(yīng)該建賬的時(shí)候?qū)?00的期初在其他貨幣資金里面???

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 13:16

肯定不行 建賬新公司期初數(shù)都是零

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 13:18

我當(dāng)時(shí)也是這么想的,但是現(xiàn)在我其他貨幣資金現(xiàn)在沒有借方正數(shù)金額 就貸方有一筆600元,所以我科目余額表里借方就相當(dāng)于是-600了 這種情況怎么辦呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 13:19

這個(gè)你做的不對(duì) 需要看這個(gè)金額是怎么來的先借方做了再做貸方

頭像
快賬用戶1355 追問 2021-10-07 13:47

老師,當(dāng)時(shí)是我個(gè)人的支付寶支付的費(fèi)用,不是公司的,公司銀行對(duì)公賬戶還沒有開好,股東也沒有注資進(jìn)公司,所以當(dāng)時(shí)就我自己墊付了 當(dāng)時(shí)憑證是不是應(yīng)該寫 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款???然后我憑發(fā)票報(bào)銷,這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-07 13:47

對(duì)的 是這樣做的哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 資產(chǎn)總額不能是負(fù)數(shù)
2021-10-07
你好? 1;? ?你好久成立的公司;? 因?yàn)檫@個(gè)? 如果 成立的老公司; 還得參考之前的? ? 填寫的年報(bào)數(shù)據(jù)來寫的 ;2.? ? ?資產(chǎn)總額? 看你負(fù)債表12月末數(shù)據(jù)即可 ; 3.? ? ? ? ?看你負(fù)債表的? ?所有者去權(quán)益合計(jì)的 ; 3. 負(fù)債看你? 負(fù)債表的負(fù)債總額 ; 4.? ? ?看你負(fù)債表數(shù)據(jù)哈 ; 5.? ?納稅總額不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金以及個(gè)稅的;納稅總額包括? 增值稅和附加稅; 印花稅;房產(chǎn)稅? ;土地使用稅; 企業(yè)所得稅等 ;? ? ?
2023-02-15
你好;? ?你去年的時(shí)候? 認(rèn)繳出資時(shí)間這些 你怎么寫的 ; 你好久成立的公司? ?
2023-02-15
先計(jì)算四個(gè)季度資產(chǎn)平均數(shù),載相加除以四計(jì)算
2023-03-14
1,你這里可以這樣調(diào)整 2,你這里直接自己做一個(gè)調(diào)整說明,然后根據(jù)說明調(diào)整即可 3,摘要,調(diào)整XX
2021-03-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×