同學(xué)你好 資產(chǎn)總額不能是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
您好,老師,我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?你說填期初49.1期末40.68/2,我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表,不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
但是目前也沒有買辦公用品,都是用的很久以前的,沒有收入,只有支出了那一筆公司注冊(cè)的費(fèi)用,這種情況怎么寫資產(chǎn)呢?用支付寶付的費(fèi)用,我錢就是少了呀,注冊(cè)資金也沒有實(shí)繳
同學(xué)你好 你的科目余額表就是負(fù)數(shù)嗎 建賬看科目余額表
老師好,能看到圖片嗎
這是最新的,我就8月做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600 然后月末就審核結(jié)賬了
老師,這是8月的科目余額表,我是哪里做錯(cuò)了嗎?除了自己做的一張憑證,然后就是月末審核結(jié)賬的那一張憑證了,就沒有其他憑證了
建賬直接根據(jù)科目余額表來建就行
老師,我建賬的時(shí)候期初余額都是0,然后才做的憑證,然后才有現(xiàn)在的科目余額表啊老師
那你其他貨幣資金的借方呢
沒有在借方發(fā)生過,只有一筆貸方的600,因?yàn)橹恢С鲞^那600,沒有收入
老師,我是不是應(yīng)該建賬的時(shí)候?qū)?00的期初在其他貨幣資金里面???
肯定不行 建賬新公司期初數(shù)都是零
我當(dāng)時(shí)也是這么想的,但是現(xiàn)在我其他貨幣資金現(xiàn)在沒有借方正數(shù)金額 就貸方有一筆600元,所以我科目余額表里借方就相當(dāng)于是-600了 這種情況怎么辦呢
這個(gè)你做的不對(duì) 需要看這個(gè)金額是怎么來的先借方做了再做貸方
老師,當(dāng)時(shí)是我個(gè)人的支付寶支付的費(fèi)用,不是公司的,公司銀行對(duì)公賬戶還沒有開好,股東也沒有注資進(jìn)公司,所以當(dāng)時(shí)就我自己墊付了 當(dāng)時(shí)憑證是不是應(yīng)該寫 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款???然后我憑發(fā)票報(bào)銷,這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
對(duì)的 是這樣做的哦