二季度的所得稅,在6月份的時候計提了
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達不到15萬,做賬的時候請問需要做計提應交稅費-應交增值稅分錄?季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提
老師,小規(guī)模納稅人,2023年第一季度,開具了專票,3月底需要結轉增值稅嗎?3月底我只計提了附加稅稅,可以嗎?需要再結轉增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬的銷售,是不是要交1個點的增值稅,第二個企業(yè)所得稅如何交,本季度先計提,按照多少計提了在結轉損益,還是可以不計提,下個季度繳款了在進行計提。
小規(guī)模公司,季度申報,季度產(chǎn)生增值稅,請問需要計提嗎?收入那個分錄已經(jīng)做了,就想知道增值稅又必要結轉至未交增值稅嗎? 附加稅呢?也需要計提嗎? 如需計提,請問計提分錄是什么?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度超過30萬需要繳納增值稅,還需要繳納附加稅,附加稅季度末需要先計提嗎?還是繳納的時候計提也可以?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%