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小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬的銷售,是不是要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,第二個(gè)企業(yè)所得稅如何交,本季度先計(jì)提,按照多少計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是可以不計(jì)提,下個(gè)季度繳款了在進(jìn)行計(jì)提。

2023-03-31 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-31 10:54

對(duì),你一個(gè)季度超過了30萬就需要交稅

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快賬用戶8630 追問 2023-03-31 11:03

我知道需要繳納增值稅及附加稅 企業(yè)所得稅如何繳納的問題?比如我的收入減去成本費(fèi)用利潤還有5萬。我的企業(yè)所得稅是不是0.25萬元

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:03

對(duì),就是這么計(jì)算的

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對(duì),你一個(gè)季度超過了30萬就需要交稅
2023-03-31
你好!按照彌補(bǔ)以前年度虧損后的數(shù)額計(jì)提企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
那需要第一季度之前你匯算清繳做完才可以去先彌補(bǔ)虧損,2 2季度這個(gè)1-6月利潤總額-彌補(bǔ)虧損,是自動(dòng)生成的,原理是這樣,
2020-08-20
同學(xué), 你好,這個(gè)順序可以的。
2023-04-10
您好,這個(gè)計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在來發(fā)票了么,如果純?yōu)榱松霞径葲]利潤調(diào)的,在年度匯繳時(shí)要調(diào)增的。后面的那個(gè)說法稅務(wù)不認(rèn)的
2023-04-05
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