對(duì),你一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn)就需要交稅
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬(wàn)的銷售,是不是要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,第二個(gè)企業(yè)所得稅如何交,本季度先計(jì)提,按照多少計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是可以不計(jì)提,下個(gè)季度繳款了在進(jìn)行計(jì)提。
請(qǐng)問(wèn)下老師,小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅匯算清繳前需要把之前計(jì)提的費(fèi)用沖掉對(duì)嗎?因?yàn)樵谏弦患径蕊@示有利潤(rùn),所以計(jì)提了一筆費(fèi)用,暫時(shí)未交企業(yè)所得稅, 還是說(shuō)可以在2023年第一季度正常繼續(xù)計(jì)提費(fèi)用,到下個(gè)季度再?zèng)_銷去交企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬(wàn),季度申報(bào)前,計(jì)提了增值稅,轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)是盈利的也計(jì)提了所得稅。之后是按增值稅、財(cái)報(bào)、所得稅這個(gè)順序報(bào)就行了么?有漏什么步驟么?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計(jì)借方實(shí)際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費(fèi)后的金額
公司正在稽查中,風(fēng)險(xiǎn)股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運(yùn)營(yíng)的,可以要求他們出具文書嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下加速一次性扣除政策嗎?
我知道需要繳納增值稅及附加稅 企業(yè)所得稅如何繳納的問(wèn)題?比如我的收入減去成本費(fèi)用利潤(rùn)還有5萬(wàn)。我的企業(yè)所得稅是不是0.25萬(wàn)元
對(duì),就是這么計(jì)算的