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老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬(wàn),做賬的時(shí)候請(qǐng)問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營(yíng)業(yè)外收入還是就不用提

2022-01-18 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 16:02

你好,嗯嗯, 要計(jì)提 的呢,最后季度入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶9396 追問 2022-01-18 16:25

我們的是培訓(xùn)項(xiàng)目,按會(huì)計(jì)做賬來說是按銷課數(shù)確認(rèn)每月的收入。稅務(wù)上按照每個(gè)月實(shí)際收到的錢總數(shù)算。這個(gè)怎么做分錄。提增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:26

不開發(fā)票嗎,你們,一般按照發(fā)票的

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快賬用戶9396 追問 2022-01-18 16:27

收到錢按會(huì)計(jì)是:借銀行存款 貸預(yù)收賬款-學(xué)費(fèi)。這樣做的。┐(′-`)┌

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:27

那開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入的一般?

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快賬用戶9396 追問 2022-01-18 16:34

都不開票

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:02

不開票可以按照你們計(jì)算的課時(shí)確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

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快賬用戶9396 追問 2022-01-18 17:05

稅務(wù)那邊要按實(shí)際每個(gè)月收的金額總數(shù)算稅,不看會(huì)計(jì)上認(rèn)為的銷課確認(rèn)的收入核定,這我都不會(huì)分錄了。

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:08

稅務(wù)局是按照開票來算的,你們不開票就按照自己的做就行

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你好,嗯嗯, 要計(jì)提 的呢,最后季度入營(yíng)業(yè)外收入
2022-01-18
您好,是每個(gè)月做的這個(gè)
2023-05-14
到季末做一筆分錄就行,每月不需要吧? 是的
2021-04-12
同學(xué)你好:季度銷售末超過30萬(wàn),不交增值稅,每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-稅收減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益。 季度是否繳納所得稅,要看利潤(rùn)情況。
2023-11-12
您好,是沒季度完成,您的分錄沒問題
2021-11-07
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