你好,嗯嗯, 要計(jì)提 的呢,最后季度入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬(wàn)以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬(wàn),做賬的時(shí)候請(qǐng)問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營(yíng)業(yè)外收入還是就不用提
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售末超過30萬(wàn),不交增值稅,但每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)金額,是不是季度還要交5%的企業(yè)所得稅?分錄如何做
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報(bào),確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi),季末時(shí)已確認(rèn)本季度未達(dá)到交稅額度,本季度可免交增值稅,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出計(jì)提的稅金成營(yíng)業(yè)外收入這筆憑證,應(yīng)該做在本季度末,還是下季度初?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
我們的是培訓(xùn)項(xiàng)目,按會(huì)計(jì)做賬來說是按銷課數(shù)確認(rèn)每月的收入。稅務(wù)上按照每個(gè)月實(shí)際收到的錢總數(shù)算。這個(gè)怎么做分錄。提增值稅?
不開發(fā)票嗎,你們,一般按照發(fā)票的
收到錢按會(huì)計(jì)是:借銀行存款 貸預(yù)收賬款-學(xué)費(fèi)。這樣做的。┐(′-`)┌
那開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入的一般?
都不開票
不開票可以按照你們計(jì)算的課時(shí)確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
稅務(wù)那邊要按實(shí)際每個(gè)月收的金額總數(shù)算稅,不看會(huì)計(jì)上認(rèn)為的銷課確認(rèn)的收入核定,這我都不會(huì)分錄了。
稅務(wù)局是按照開票來算的,你們不開票就按照自己的做就行