本月可做進項轉出處理,附表2填寫進項轉出
老師,上個月我多開了發(fā)票,已經(jīng)申報繳納稅款了,需要怎么處理啊
本期已經(jīng)申報了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費,可是稅務局覺得稅負太低,想讓我們重新納稅額,這樣子的話,不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎?可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報已經(jīng)繳納稅費了,就沒法作廢申報了,這種情況,我們應該怎么處理?
請問老師,公司上個月開出的專票,本月已經(jīng)申報繳納增值稅,但此票現(xiàn)在需作廢重開,稅務上怎么進行處理呢?
我們上個月收到的專票這個月已經(jīng)勾選抵扣并且繳了增值稅了,剛剛發(fā)現(xiàn)發(fā)票上有點錯誤,這個月已經(jīng)跨月了,怎么處理
未開票收入上個月填多了,本月實際開的發(fā)票要比上個月少,但是上個月已經(jīng)申報繳納稅款了
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
本月做?不需要更正上月的嗎?
不需要更正上月的