把13個點(diǎn)材料發(fā)票直接開給甲方劃算
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點(diǎn),掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點(diǎn),現(xiàn)在掛靠方說我們還要補(bǔ)6個點(diǎn)的稅,這種合理嗎
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請問怎么將這2個稅金折算成13點(diǎn)讓對方給我們開票
掛靠了一個公司,扣除了相應(yīng)的掛靠費(fèi)用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)票。但是他們只給退8個點(diǎn)的稅款。為啥不是13個點(diǎn)。我們開的也是13個點(diǎn)的。
現(xiàn)在有一個建筑施工項(xiàng)目,我是掛靠方,有一個材料麻料,現(xiàn)在如果用自己的商貿(mào)公司3個點(diǎn)給施工單位開3個點(diǎn)專票,但是現(xiàn)在被掛靠方要我們開13個點(diǎn)的專票,如果我們到外面找13個點(diǎn)的專票的供應(yīng)商,供應(yīng)商只收取我們8個點(diǎn)的票,哪一種比較劃算
一個建筑施工,現(xiàn)場需要麻料,我是掛靠方,現(xiàn)老板讓開3個點(diǎn)專票麻料給被掛靠方,那么只能抵3個點(diǎn),如果現(xiàn)在找一個13個點(diǎn)的供應(yīng)商開專票,我們只需要出8個點(diǎn),可以抵13個點(diǎn),那是開13個點(diǎn)劃算還是3個點(diǎn)劃算
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
為啥 咋劃算
還有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3個點(diǎn)的專票呢
甲方可進(jìn)項(xiàng)抵扣的就會多,交的增值稅就會少,甚至不用交
我們給他們開是開九個點(diǎn)發(fā)票 這樣我們也有收入了 然后我們再拿來抵扣 還不如直接開給他們對吧
是的,但要事前溝通好