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老師,您好,我們是小規(guī)模公司,按季度申報增值稅,2025.1月開了一張專用發(fā)票,稅額是150元,2025.5月客戶要求1月開的這張專用發(fā)票要作廢更改為普通發(fā)票了。那我現(xiàn)在申報第二季度了,沒有開其他發(fā)票。 問題1.這個150元的專用發(fā)票額稅能申請退款嗎,還是不去申請退款了。 問題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表?會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎?

2025-07-02 10:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 10:17

上午好親! 問題1.這個150元的專用發(fā)票額稅能申請退款嗎,還是不去申請退款了。首先發(fā)票不能作廢,只能沖紅。

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:17

現(xiàn)在沖紅屬于跨期了,紅沖發(fā)票若涉及跨納稅期(如上季度銷售本季度退回),只能抵減當(dāng)期銷售額對應(yīng)的稅款,不可追溯退稅。??

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快賬用戶1480 追問 2025-07-02 10:20

對,沖紅了,重新開了張普發(fā)票

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快賬用戶1480 追問 2025-07-02 10:21

如果當(dāng)期沒有沖抵,可以延到第三季度或是第四季度沖抵嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:22

問題2.如果退款怎么填寫增值稅那張表?會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎?當(dāng)季度的如果不超30萬可以申請退稅,跨期最好與稅務(wù)核實(shí)下可不可以退

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齊紅老師 解答 2025-07-02 10:27

可以的親,可以以后期間沖抵

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快賬用戶1480 追問 2025-07-02 10:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-02 11:06

不客氣呢親!如果有時間幫我點(diǎn)個五星好評鼓勵下吧,謝謝親!祝您工作愉快!

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去稅局大廳申報這個,你這個多開紅字需要去稅局大廳申報,
2021-01-07
?你好 ;? ?你紅沖了發(fā)票? 在去報 ; 你? 先按照4-6月開票的數(shù)據(jù) 來報 ;? ? ? ?不能減去? 7月紅沖的金額哈? ?
2022-07-05
首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進(jìn)行備案。 一季度報稅已經(jīng)申報完成后,需要進(jìn)行更正申報,并在附注中說明該項(xiàng)業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣,則會計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學(xué)您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。
2023-04-02
同學(xué)你好 你們是生產(chǎn)型出口企業(yè)嗎
2022-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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