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我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎

2022-04-02 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 13:26

同學(xué)你好 你們是生產(chǎn)型出口企業(yè)嗎

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快賬用戶8051 追問(wèn) 2022-04-02 13:27

是的,生產(chǎn)型出口企業(yè),也有部分內(nèi)銷的,內(nèi)銷大于外銷這個(gè)月

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快賬用戶8051 追問(wèn) 2022-04-02 13:29

現(xiàn)在的申報(bào)表截圖是這樣子的

現(xiàn)在的申報(bào)表截圖是這樣子的
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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:33

那自己生產(chǎn)出口的也可以退稅的

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快賬用戶8051 追問(wèn) 2022-04-02 13:36

能退多少額這樣子的話,退稅率是13%我查過(guò)

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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:47

同學(xué)你好 免抵退計(jì)算過(guò)程分為四個(gè)步驟:? 第一步:計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額。當(dāng)然,如果出口貨物退稅率等于征稅率,則不用計(jì)算不得免征和抵扣稅額,直接計(jì)算應(yīng)納稅額。? 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率-當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格)×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)? 第二步:計(jì)算應(yīng)納稅額,如果應(yīng)納稅額是正數(shù),則繳納增值稅,沒(méi)有退稅。如果應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),也就是有留抵稅額,這時(shí)才有退稅的問(wèn)題。在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),將不得免征和抵扣稅額從進(jìn)項(xiàng)稅額中扣除。? 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)? 第三步:計(jì)算免抵退稅額。? 當(dāng)期免抵退稅額=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率-免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格)×出口貨物退稅率? 第四步:比較免抵退稅額和留抵稅額的大小,哪個(gè)數(shù)小,哪個(gè)就是應(yīng)退稅額。如果當(dāng)期期末留抵稅額小于當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期期末留抵稅額,當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;如果當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于0.??

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同學(xué)你好 你們是生產(chǎn)型出口企業(yè)嗎
2022-04-02
您好,這個(gè)的話是只需要申報(bào)增值稅? 這個(gè)就行
2024-06-04
你好你們這個(gè)貨款收匯了沒(méi)?收匯了一般要求4月退
2022-03-10
你好; 意思是多繳納了。電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 誤收多繳申請(qǐng)表去報(bào) ; 申請(qǐng)退稅的
2022-07-06
你好,第二方案好一些個(gè)人感覺(jué)
2021-07-10
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