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                                    小規(guī)模納稅人,增值稅每月不超15萬(wàn)元,季不超45萬(wàn)元,按1%申報(bào)增值稅。 老師,我2季度,4月+5月沒(méi)開(kāi)票,6月開(kāi)了20萬(wàn),要不要繳納增值稅呢?
你好老師,我們是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅是季報(bào),開(kāi)發(fā)票一個(gè)月10萬(wàn)是免增值稅,如果7—8月沒(méi)開(kāi)票,9月開(kāi)20萬(wàn),這樣10月季報(bào)的時(shí)候要交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模按季度申報(bào),如果一個(gè)月普票開(kāi)了30萬(wàn),要交增值稅嘛
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn),不用交增值稅吧?如果這月開(kāi)了12萬(wàn),要交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個(gè)月超10萬(wàn)銷售額,一個(gè)季度又不滿30萬(wàn),增值稅還免交嗎?
 
                所得稅自營(yíng)出口收入,是按開(kāi)票收入填寫嗎?
23年的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有做延期收匯報(bào)告,那后期收到中信保賠付款,視同收匯了,這個(gè)報(bào)告還需要做嗎?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來(lái)的五位專家,每人專家評(píng)審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,他們給提供發(fā)票,有的開(kāi)非學(xué)歷教育~項(xiàng)目評(píng)審費(fèi),有的開(kāi)其他咨詢服務(wù),到底開(kāi)什么內(nèi)容老師,哪個(gè)對(duì)
公司給個(gè)人轉(zhuǎn)的款怎么寫分錄
老師,這個(gè)怎么填?主要是我們工資都是不統(tǒng)一發(fā)放,就有些員工急用錢就借沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,都是計(jì)入其他應(yīng)收款—個(gè)人。到清理每個(gè)月工資尾數(shù)統(tǒng)一發(fā)放的時(shí)候再?gòu)钠渌麘?yīng)收款——個(gè)人來(lái)沖應(yīng)付職工薪酬,這樣子就是實(shí)際支付給員工的工資如果只取應(yīng)付職工薪酬——工資薪金的借方就會(huì)少很多。
老師,*金融服務(wù)*售后回租租金利息 這個(gè)按照什么申報(bào)印花稅
月底出口,報(bào)關(guān)單出了退稅聯(lián)沒(méi)出,這部分開(kāi)票但報(bào)不了出口退稅,這部分怎么處理,量大的話會(huì)比較亂
老師,我司是小規(guī)模納稅人,賬上的電腦提完折舊了,有預(yù)計(jì)凈殘值,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)電腦賣掉,賬務(wù)處理怎么做?需要按多少稅率繳稅?
老師,如果公司買了雇主責(zé)任險(xiǎn),哪天發(fā)生了工傷,受傷員工要告企業(yè),賠償費(fèi)用,那訴訟費(fèi)用和律師由誰(shuí)承擔(dān)
老師,出去跑業(yè)務(wù)的住宿費(fèi)怎么走賬,稅前抵扣能抵扣多少

