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老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。您認(rèn)為那個方案可行呢?

2021-07-10 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-10 09:35

你好,第二方案好一些個人感覺

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快賬用戶9513 追問 2021-07-10 09:35

老師,第二個方案合法嗎?別不合法

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齊紅老師 解答 2021-07-10 09:36

可以的,只是這個收入身板延期了而已

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快賬用戶9513 追問 2021-07-10 09:47

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-07-10 09:48

不客氣麻煩給與五星好評

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快賬用戶9513 追問 2021-07-10 10:07

老師,那我收到錢時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,下個月預(yù)售款轉(zhuǎn)無票收入,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:08

是的同時做應(yīng)交稅費核算

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快賬用戶9513 追問 2021-07-10 10:11

好的,老師那這個摘要怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:12

預(yù)收款確認(rèn)收入就可以

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快賬用戶9513 追問 2021-07-10 10:15

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:17

不客氣麻煩給與五星好評

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你好,第二方案好一些個人感覺
2021-07-10
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
你好,更正申報之后,后面的幾個季度也要進(jìn)行更正。 如果賬沒有做錯,不需要改賬。 如果賬知錯了,按照更正后的申報數(shù)據(jù)改賬。
2022-03-13
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
關(guān)于無票收入的處理,根據(jù)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無票收入也需要進(jìn)行會計核算和稅務(wù)申報。您在今年的增值稅申報表中增加了無票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財務(wù)軟件中引出的去年利潤表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報的年度財務(wù)報表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實際的會計處理和稅務(wù)規(guī)定來準(zhǔn)備稅務(wù)年度財務(wù)報表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤表,但在稅務(wù)申報時,您需要確保所申報的年度財務(wù)報表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無票收入的影響。
2024-04-18
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