年初去年12月末的 期末是本月末 本期看利潤表的所屬期,假設7月份的利潤表 本期7月份 本年累計1-7月份
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
請問老師,現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額(本年累計金額)是=資產(chǎn)負債表里的貨幣資金期末余額嗎?那資產(chǎn)負債期末余額(上年金額)是=資產(chǎn)負債表貨幣資金(年初余額)嗎?
老師比如我七月份報稅,季度報稅,資產(chǎn)負債表上的期末余額和年初余額是什么數(shù)字?還有利潤表上的本期金額和累計金額?是什么?
請問老師,現(xiàn)在做2023年的資產(chǎn)負債表年報,其中期末余額和年初余額怎么填?還有利潤表年報和現(xiàn)金流量表年報中的本年累計金額和上年金額怎么填?
老師,請問資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額是不是等于利潤表上的凈利潤的本年累計金額加上資產(chǎn)負債表上未分配利潤的年初余額?
老師你好!有甲公司,準備成立控股公司,把甲公司的股份轉讓給控股公司,成立控股公司需要多少資金控股甲企業(yè),怎樣操作老師指導一下
我單位尚未與其他單位結算人員在其食堂的就餐費,對方給我們提供了上半年結算明細清單,還沒有開發(fā)票的情況下,我單位是否可按清單金額先計提為費用計應付?
老師,母公司對子公司進行吸收合并,子公司注銷前需要把所有已入賬的應收賬款開具發(fā)票嗎?這部分應收賬款都確認了收入,也繳納了增值稅,子公司如果不開具發(fā)票的話,由新成立的分公司開發(fā)票結算,申報增值稅的時候,還能不能去沖減在子公司已繳納增值稅的未開票收入?
5月份建的賬套,期初數(shù)據(jù)已經(jīng)平了,為什么利潤表里面的第一季度數(shù)據(jù)把4月份的也算進去了,4月份應該是在第二季度才對呀
利潤表月報上利潤總額本年累計數(shù)就是今年截止到本年的盈利情況嗎?老師
老師外貿(mào)企業(yè),剛領了營業(yè)執(zhí)照,下一步需要做什么?具體的流程您能給我發(fā)一下嗎?就
請問對方扣除部分工程款用作條幅費,可以計入我公司的廣告宣傳費嗎?開不來發(fā)票的話需要納稅調(diào)增嗎?
人工不按件來分,每個產(chǎn)品耗的工時都不一樣,要按工時來,比如A產(chǎn)品生一件10小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)一件5小時,那人工分配A就是B的2倍—————假如本月工資一萬二,生產(chǎn)abcd四種產(chǎn)品,單位耗時分別1234個小時。是不是這里就用比例法?1+2+3+4=10小時,,,12000乘以1除以10是a產(chǎn)品人工成本。12000×2÷10是b的人工成本。后面cd一樣用這個方法。
請問老師一個公司每個月的結賬期限必須是一樣的嗎?如果我原來是每個月月底,以自然月結賬,這個月有比費用發(fā)生在下個月月初,就改成了下個月月初結賬,結上個月的賬可以嗎?因為銀行打款的回單是下個月月初的
老師,深圳社保25年7月最低繳費基數(shù)多少啊,交社保公積金的
我還是沒懂
資產(chǎn)負債表和利潤表哪一個沒有看懂 假設都是七月份的話,資產(chǎn)負債表年初是去年12月末期末是七月末的余額,這個沒看懂
利潤表本期是七月份的發(fā)生額,本年累計1到七月份的發(fā)生額
沒看懂啥意思?如果剛成立呢,那資產(chǎn)負債表還是去年整年的嗎
今年剛成立的,年初數(shù)0
那年末數(shù)呢
當月月末,如果你是做到6月份的話,就是6月月末。