同學,你好 這筆,正確的做到什么科目??
接手的賬務,以前建賬之前有筆貸方余額的應付職工薪酬100000,這個計提時肯定入管理費用了,但管理費用每月肯定都入本年利潤結轉了,我問老板說不欠任何人工資,所以要將這個數(shù)據(jù)調入營業(yè)外收入,分錄咋寫老師,這事遺留四年了,直接借應付職工薪酬貸營業(yè)外收入,還是先借應付職工薪酬紅字貸管理費用
老師,我2020年賬結轉2021年,應付職工薪酬0元沒錯,但是應付職工工資-3.12元;應付失業(yè)保險3.12。這個我要怎么給它調平。謝謝
資產(chǎn)負債表期初數(shù)的應付職工薪酬數(shù)寫錯了,這個賬應該怎么調
老師您好,因為賬科目擺錯了,當時是借方紅書應付職工薪酬扣款,應該擺在貸方,當時的憑證是這樣,借,應付職工薪酬貸,應付職工薪酬,現(xiàn)在要調怎么調,當時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調掉
計提工資的時候,應付職工薪酬應該放在貸方,但是這筆1085的應付職工薪酬放在了借方,是不是做錯了?
老師,站在設立分公司的老板的角度來看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費放到應收賬款—物業(yè)費,轉入主營業(yè)務收入的時候,主營業(yè)務收入要設立二級科目嗎?主營業(yè)務收入—物業(yè)費?呢
老板想給一個人轉借款 怎么合理把款轉給他 轉給老板 老板還要牽扯分紅的問題
公戶給其他不是公司的人個人打款 借款 這個必須當年要還回來么 還不回來咋辦
老師 請問房地產(chǎn)公司經(jīng)濟適用房要交印花稅產(chǎn)權-轉移書據(jù)嗎
老師,關聯(lián)公司之間編制關聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,小微企業(yè),機械租賃發(fā)票,有開專票的和開普票的,有沒有教填申報表視頻的?
老師,母子公司和總分公司有什么區(qū)別
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,下一步都做啥怎樣到1月
包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務局代開嗎?還是隨便哪個稅務局代開都行?
以前的會計做的,下面一行也有個65760,他會不會是誤點做重了,當時應付職工薪酬那行沒刪掉,如果是這樣的話怎么調呢,當時入的庫存商品,我在25年借應付職工薪酬65760,貸庫存商品65760是不是就可以了
同學,你好 是的,你認為之前應該是做庫存商品。那現(xiàn)在調賬,就是把應付職工薪酬轉到庫存商品