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老師 報(bào)表的重分類 調(diào)表不調(diào)賬具體應(yīng)該怎么做呀

2025-06-17 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-17 10:47

你好,你是不是有往來科目是負(fù)數(shù)

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 10:53

對(duì)是的 我調(diào)了一下報(bào)表和往來明細(xì) 越調(diào)越不對(duì)勁了 所以想來問一下正確的思路

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齊紅老師 解答 2025-06-17 10:54

你好,這個(gè)比如應(yīng)收負(fù)數(shù),你就填入預(yù)收正數(shù)

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 11:30

對(duì) 我就是按照這個(gè)規(guī)則調(diào)動(dòng)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:31

你好,你先軟件自動(dòng)出報(bào)表 然后再自己手動(dòng)調(diào)。

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 11:36

對(duì)已經(jīng)出了報(bào)表的了 ,不能調(diào)整資產(chǎn)表和往來明細(xì)一起么

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:37

你好,你要調(diào)整往來明細(xì),就得要重新去做憑證

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:37

,正常就是調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 11:56

老師 調(diào)的這個(gè)表要是沒有問題了 在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 生成報(bào)表 也按這樣子調(diào)表了,可以作為申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:56

你好,可以的,調(diào)整后再進(jìn)行申報(bào)。

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你好,你是不是有往來科目是負(fù)數(shù)
2025-06-17
您好 重分類指會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。具體說來,它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如,應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款為重分類的對(duì)應(yīng)科目
2023-03-29
同學(xué),你好 往來科目重分類調(diào)整是不需要編制會(huì)計(jì)分錄的
2023-07-11
您好,需要看應(yīng)收賬款明細(xì)科目里面貸方余額的調(diào)到預(yù)收賬款
2024-09-14
比如:應(yīng)收賬款項(xiàng)目=科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額%2B科目余額表預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額
2024-03-16
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