同學,你好 往來科目重分類調(diào)整是不需要編制會計分錄的
請問老師,做財審報告,財務已經(jīng)在做賬的時候,往來科目報表什么的都做了重分類調(diào)增了?請問財務報表審計的時候還需要調(diào)整嗎?
老師好,我們做完審計調(diào)整事項,怎么調(diào)賬調(diào)報表,有往來的重分類。
老師你好,審計調(diào)整重分類調(diào)整需要反結(jié)賬做分錄嗎,還有補入賬和科目調(diào)整的
老師你好,審計調(diào)整重分類科目沒有明細科目需要怎么調(diào)整?能不能是調(diào)表不調(diào)賬?
老師,你好,所有的往來余額是負數(shù)的都要重分類一下科目,所以報表數(shù)字按重分類之后調(diào)整,做審計報告的要求,那這個調(diào)整后原來的財務報表和調(diào)整后的報表余額會不一樣,但是,我之前申報的政府項目已經(jīng)填寫的財務報表和這個就不一樣了,怎么辦。
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務的增值稅,相當于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務報表怎么報才對,其他應付款掛賬10萬,主營業(yè)務收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務,沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
但是報表不平,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系也對不上
同學,你好 報表不平?是哪里不平
未分配利潤差個四萬多,
同學,你好 嗯,這個直接錄入
麻煩老師說些這些咋調(diào)整
同學,你好 比如實收資本調(diào)整,你賬上是多少??
借方那些都是要調(diào)整的金額,你說往來科目重分類不用調(diào),那實收資本怎么調(diào)呢,實收資本要調(diào)到其他應收應付里面,這樣不就是不平衡了么
同學,你好 比如實收資本調(diào)整,你賬上是多少?? 為什么審計要調(diào)整這個金額,理由是什么??
賬上金額就是表格上的數(shù)字1439700,理由是往來款不算是投資款所以要調(diào)整
同學,你好 好的,實收資本調(diào)整分錄 借:實收資本1439700 貸:其他應付款1439700
這樣豈不是其他應付調(diào)了,那你說的重分類不影響往來科目指的是什么呢?其他涉及的其他應收應付都不調(diào)?請看表格上的調(diào)整事項
同學,你好 你是實收資本做錯了,這個要調(diào)整的 會計報表的重分類,調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細帳和總帳,只調(diào)整報表科目余額,具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當 資產(chǎn)類 往來會計科目期末出現(xiàn) 貸方余額 時,這時不再是債權(quán)而是一種債務, 應重新分類到負債類科目 ;反之,當 負債類 往來科目期末出現(xiàn) 借方余額 時,這時不再是一種債務而是一種債權(quán),應重新分類到 資產(chǎn)類科目 中去。
我就想知道我那些表格上的數(shù)據(jù)都咋調(diào)整,分錄怎么做,報表能平衡。能解決實際問題不,發(fā)那些不也沒用?追問次數(shù)就這么少,不解決根本問題?
同學,你好 這個審計調(diào)整事項要一個一個調(diào)整,要知道理由,才可以調(diào)整,你直接發(fā)一個表來,是調(diào)整不了的 剛才說了實收資本,現(xiàn)在說應付賬款,這個為什么要調(diào),原因是什么??涉及幾個客戶?